你好 你们银行存款都收到了 那么你银行存款科目 你算了这1万进去建账没有 ?
因更换财务软件,有一笔款在更换财务软件前已通过银行收回,假如1万元,但是原财务在期初末设置这预收的1万元,更新软件后开票1万元,造成这笔1万元的挂帐,如何做分录平帐?
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税率为13%,2021年9月末固定资产账面余额为2000万元98必刷题240-不定项选择题】(1)10月8日,甲公司购人一台不需要安装的M生产设备,增值税专用发票上注明的价款为100万元,季度该公司发生的固定资产相关业务如下:值税税额为13万元,全部款项以银行存款支付。该设备预计使用年限为5年,预计净残值为4万元,采用对(2)11月2日,甲公司对其一条原价为200万元的生产线进行更新改造,已计提折旧120万元,改造过余额递减法计提折中发生资本化支出70万元,以银行存款支付,被替换部件的账面价值为10万元,当月完成更新改造,已达4.预定可使用状态。(3)12月5日,甲公司某仓库因雷电引起火灾发生毁损,该仓库原价为400万元,已计提折旧100万元已计提减值准备20万元,其残料估计价值为5万元,残料已验收入库,发生的清理费用2万元,以银行存款支付经保险公司核定应赔偿损失)50dj/1万,尚未收到赔款,假设以上均不考虑增值税。(4)12月末,甲公司对固定资产进行清查,发现短缺一台笔记本电脑,原价为1万元,已计提折旧0.6万元
[资料]乙公司为增值税一般纳税人,2019年发生有关业务如下:(1)10月8日,乙公司自行建造厂房,购入工程物资,取得增值税专用发票上注明的销售价格为98万元,增值税税额为12.74万元,全部用于工程建设;另支付安装费2万元,增值税税额为0.18万元,全部款项以银行存款支付;领用生产用材料10万元,相关增值税1.3万元。该设备预计可使用年限为5年,预计净残值为4万元,当月达到预定可使用状态。(2)11月,乙公司对一条生产线进行更新改造,该生产线的原价为200万元,已计提折1旧120万元,改造过程中支付相关支出70万元,被替换部件的账面价值为10万元,报废无残值收入。改造完毕交付使用。(3)12月末,乙公司对固定资产进行盘点,发现短缺一台笔记本电脑,原价为1万元,已计提折1旧0.8万元,资产购入支付的增值税为0.13万元,损失中应由相关责任人赔偿0.1万元。经批准转销。
04/1509:591010人看过甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2021年9月末固定资产账面余额为2000万元,第四季度该公司发生的固定资产相关业务如下:(1)10月8日,甲公司购入一台不需要安装的M生产设备,增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,全部款项以银行存款支付。该设备预计使用年限为5年,预计净残值为4万元,采用双倍余额递减法计提折旧。(2)11月2日,甲公司对其一条原价为200万元的生产线进行更新改造,已计提折旧120万元,改造过程中发生资本化支出70万元,以银行存款支付,被替换部件的账面价值为10万元,当月完成更新改造,已达到预定可使用状态。(3)12月5日,甲公司某仓库因雷电引起火灾发生毁损,该仓库原价为400万元,已计提折旧100万元,已计提减值准备20万元,其残料估计价值为5万元,残料已验收入库,发生的清理费用2万元,以银行存款支付,经保险公司核定应赔偿损失150万元,尚未收到赔款,假设以上均不考虑增值税。(4)12月末,甲公司对固定资产进行清查,发现短缺一台笔记本电脑,原价为1万元,已计提折
报表编制之五具体工作任务工作任务一BBQ汽车配件制造公司五年报表编制与初步分析一、第一年财务报表编制第一年业务描述:(1)BBQ公司由股东出资50万元注册成立。(2)取得银行长期借款60万元,年利率为5%。(3)以现金(广义,指银行存款,下同)购买房屋36万元,设备24万元。(4)以现金购买原材料26万元,生产P1产品8件,每件材料费2万元,每件人工3万元,均已支付。(5)销售P1产品7件,每件售价7万元,已经收到16万元,每件成本3万元。(6)支付设备维护费3万元,行政管理费用2万元。(7)支付借款利息3万元,广告费用3万元。(8)计提设备折旧6万元(为简化,假设这里的折旧费用计入管理费用,下同。在作中,生产设备的折旧应当计入制造费用)。9)计提所得税2万元。一步:分析以上交易事项,编制会计分录,如表2-1所示。
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
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请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
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老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
请问老师,若审计发现跨年发票会怎么做?
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我看了一下,以前财务做的账都是对的。但是就是财务软件中期初余额,没有输入这一笔预收款,系统更换后,开票时作了收入1万元,选成了这笔钱一直挂账:应收款1万元。实际上钱已收回!
你好 那你现在就补做账进去。 你银行存款应该会多了1万元钱。 因为你实际收到了 你没有做分录 。现在补做 借银行存款1万贷应收账款1万 这样就平了。
假如我做的银行存款的话,与我现在的银行账户余额是不一致的。
你好 你们之前没有入账 你们月末不是要对账吗。
原财务凭证上记的是对的,就是没有输入软件中的期初!如果我这样调整的话,那我的银行账是对不上。
你好 那是你们账务处理上的问题。 你本来应该计入银行存款 冲应收账款。 你们自己没有入账 所以就会跟你银行账不对的。 你还得去看看你之前银行存款 当时收到的1万怎么做分录的。 不可能钱到账了 前任不做账的 。
前任做的帐是对的,但是系统上是2017年七月份开始输入的,等于说七月份之前都帐没有输入,所以造成了账实不符。
现在就是那1万元应收款如何平帐?
你好 所以你现在要补账进去。 既然没有做 就补做进去。 你自己到时还得写情况说明 老板签字 补做 借银行存款贷应收账款。
那不是银行存款比现在银行对帐单上多出了1万元吗?那又怎么处理?
你好 你们自己情况说明清楚 是因为之前 建账的时候没有把这个收到的款项录入期初导致的 。