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我公司帮别人中标收到的服务费但未开发票,请问会计分录怎么做?报税的时候应该怎么填写呢?

2020-09-15 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-15 15:11

您好, 做无票收入 借应收账款 贷主营业务收入应交税费,应交增值税 申报表填写表一无票收入里

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快账用户5706 追问 2020-09-15 15:13

我们是一般纳税人销售公司,这个业务税率是多少呢?

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齐红老师 解答 2020-09-15 15:17

您好 ,服务费的税率是6%

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您好, 做无票收入 借应收账款 贷主营业务收入应交税费,应交增值税 申报表填写表一无票收入里
2020-09-15
同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项 然后负数红冲 借银行负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数 借银行 贷主营业务收入 贷销项
2021-03-18
你好 借,应收账款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销项
2020-08-05
借:管理费用  贷:银行存款   借:应交税费-应交增值税(减免税款)  贷:管理费用
2021-07-05
您正常计入成本或者费用,然后汇算清缴纳税调整就行了。
2023-07-12
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