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内账,我们替别人代开发票交的税钱抵我们欠对方的钱了,这块怎么做账呢

2020-09-15 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-15 14:45

同学你好 这个直接计入其他应付款

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快账用户4271 追问 2020-09-15 14:46

分录咋做呢

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齐红老师 解答 2020-09-15 14:51

借其他应收款 贷主营业务收入 贷销项 借银行 贷其他应收款 差额挂在其他应收款贷方就是欠款

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快账用户4271 追问 2020-09-15 14:56

我们内账没做应交税费 做的管理费用-税费 直接冲管理费用就行吧

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齐红老师 解答 2020-09-15 15:02

恩,这样就可以的哦

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同学你好 这个直接计入其他应付款
2020-09-15
你好,发票能退回去吗?
2021-06-15
您好,你们买了他的酒是 借:库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:应收账款
2024-08-05
意思是也不需要付款了?借管理费用 -56 贷应付账款-56 你这个之前做账多做56吗,?
2020-09-15
你好,为什么商品入库是8000块钱,开票却是按20000块钱呢?  
2023-05-04
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