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老师您好,请问公司多年没有内帐,只有外帐,外帐不完整,现在想把完整内帐做起来,怎样做,又怎样用金蝶软件做?

2020-09-15 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-15 14:36

你好 你们有期末的余额吗 意思外账是代理公司做 。 你们自己之前有流水账这些没有 ?

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快账用户9798 追问 2020-09-15 14:39

内帐没有起初余额,流水也不全面,外帐是代理公司做

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齐红老师 解答 2020-09-15 14:46

你好 你自己根据情况去盘点所有科目 然后得到余额 试算平衡后在建账 按内账来做 。

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快账用户9798 追问 2020-09-15 14:49

谢谢老师,用金蝶软件,是要把这些盘点后的余额输入起初余额吗?明细往来款又怎样输入呢?

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齐红老师 解答 2020-09-15 14:57

你好 是的 记得到时一定要先试算平衡 。 往来科目也得先去核对余额来录入 。

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快账用户9798 追问 2020-09-15 15:05

嗯嗯,试算平衡是根据资产等于负债加所有者权益吗?

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齐红老师 解答 2020-09-15 15:13

你好 是的 。 就是这样的。

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快账用户9798 追问 2020-09-15 15:21

好的,谢谢您,老师,祝工作生活愉快!

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齐红老师 解答 2020-09-15 15:28

没事的 希望能帮到你 谢谢你

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你好 你们有期末的余额吗 意思外账是代理公司做 。 你们自己之前有流水账这些没有 ?
2020-09-15
你好,咱把外账收回来以后,直接比着原来的期末余额录入期初余额就行,咱现在不需要做外账的。也不需要咱们统计数据的。嗯,我们这个企业是什么类型的企业,商贸类型还是。
2022-09-29
你好,这个没有什么快捷方法呢。你说的那个在内账里面可以直接计入费用的呢
2022-03-03
你好,3月末的数组做4月初的数据这样衔接
2024-12-18
你好 ; 你现在是不是要建账处理 ?   先建账起来了。  然后找客户去对账 然后  核对账实 在去调整分录    ; 不要  用现金去处理 
2021-10-14
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