你好,公司所得税是定额征税。买酒花了几万可以计入业务招待费用,
老师,我公司是商贸有限公司,买酒花了几万,公司所得税是定额征税。可以吗?有什么限制吗?一次性开还是分开开?营业额年有几千万吧
老师我是小规模公司,是投资有限公司,名下有底商,现在出租了,半年收入70万,一次性开70万发票,我70收入怎么做账,税率是多少?怎么交税?可以分摊吗?会计分录,直接一次性做70万增值税是不是就高了?
老师,我们公司是电商公司,每个月要开电子普票金额超过季度30万的优惠限制,老板想申请个体核定征收,个体是不是只要缴纳个人所得税中的经营所得就可以了。对普票的开票也有一个季度30万的优惠吗?
老师,如果一个公司年底了有几万的利润,交企业所得税外,可以不分红吗?还是说有利润了一定要提取法定公积金,余下再分红呢?
老师,我们是中医药品批发行业的,年营业上亿的,每年所得税都要交几百万,老板想怎么节税,这种公司可以开分公司吗?还是有什么办法啊?
老师,公司员工分红,找了一个6000多的固定资产发票替票,我这边应该把这个6000多放入什么明细科目啊?但它现实中不存在的固定资产啊,但是后期审计审查的时候看到这么大的金额不入固定资产又很奇怪
一家公司分红,股东有员工个人,有一家投资公司,现在有一个员工不要分红,把钱给这个公司,公司本身不用交税,现在这从员工额外得到的要交税吗?
医疗美容机构以租代购购买仪器。需要分期支付仪器的费用,但每月所以租赁费形式付款,付完款后才转移所有权,这个账务怎么做呢?如果中途不付租赁费呢?
你好我们东西出口 运到港口了公司到港口的发票有什么要注意的
老师您好,我们公司与顺丰是月结账户,本月发生1000元快递费,其中500元是我们发给A客户的快递费代垫的,后面A公司会付给我们,我们公司的会计分录是借:办公费 1000 贷:顺丰公司 1000 借:其他应收款-A公司 500 贷:办公费 500 A公司的会计分录是 借:其他应付款 500 贷 :银行存款 这样做正确吗?
小规模纳税人属于小型微利企业,24年12月成立,申报24年企业所得税年度申报表,24年管理费用是刻章,财务费用是网银及汇款手续费,这两项费用都取得了发票,需要纳税调整吗? 再无其他收入和费用,申报表A105000纳税调整项目明细表,还需要填写吗?
老师我们车队给对方拉货,对方需要我们出个合同,这个合同是我们出吗
现金流量表的,剩现金流量在那一行
你好,老师,有一个领导,汽车装饰花了八千多块钱,拿来报销。这种除了发票,还需要什么附件才算正常流程
总包施工单位预缴增值税金的公式
好的好的
你好,祝你学习愉快