计提时: 借:销售费用/管理费用/制造费用(具体看员工在什么部门)-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 缴纳时: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金/银行存款
老师好请问公司为员工购买的意外伤害险怎么做分录?谢谢
老师好,公司为非本公司员工购买商业意外伤害险,会计分录怎么做?
老师,公司给员工买意外伤害保险怎么做账
老师好,公司给员工购买的意外伤害险,汇算清缴能税前扣除吗?谢谢
老师好,公司给员工交的意外伤害险能税前扣除吗?谢谢
公司有收入就要申报印花税吗
完全在境外的费用,需要缴纳增值税吗,要备案吗?
老师,这样的我们要转私人货款,但是开票给我们的是公司,怎么转呢
机动车发票是电子的还是纸质的?
老师您好,工商年检,网站和股权变更都没有怎么申报
当天来回有没有差旅补贴?
老师,公司注册资本实缴了,现在想注销公司,钱在银行存款科目,怎样可以从银行存款科目提款出来?
哪里能看到山东青岛社保模板?
老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票,是一样的做账是吧都不抵扣老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入,就是借销项税额47.62-23.81,贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
老师好,电子税务局有历史遗留2017票未抵扣,财务软件账是平的,税务局这两月发短信说有申请退税额,怎么处理呢老师