您好,按购买合同如何约定。若合同及发票未体现上述资产,则不需入账,备查即可。
新公司购的旧厂房,旧厂房里机器设备、原材料、废品出售收入怎么做账
公司将原来的厂房和机器设备全部出租,租金收入成为主营业务收入,厂房和机器设备的折旧计入销售费用还是管理费用
请问老师,股东直接投入公司的机器设备,原材料,该怎么做账,机器设备能折旧吗?
你好,老师 ,生产企业在筹建期间购进的建造厂房机器设备的原材料怎么记账 还有付给建筑公司的工程款怎么做账
老板自建的新厂房,股东更换了,公司名称还是原来的名字,原老厂的设备是买的二手旧设备,新厂转过来了,没有发票,该怎么入账
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
收回来的钱也不用做账吗
您好,若没有采购上述除厂房,对方不要发票,您收回的钱可以不做收入。
好的,老师,那我自己内部账要怎么做?
您好,不好意思,没做过内账,不清楚如何处理。
好的,老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持!!
如果对方需要发票,我们这边怎么做账 是冲固定资产-厂房,还是做其他收入?
您好,要发票,只能做营业外收入。建议宁可降低金额或者找个人代开发票,尽量不要用企业名义开票。
明白了,谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持!!