你好,防伪税控系统服务费减免在这个表格填写,见图
老师,我29号认证了发票,1号确认签名,昨天撤销重新认证了,现在网上报税的进项发票和增值税综合服务平台的金额不一样,请问这样正常吗?
认证网上服务费发票报税怎么减免
中天易税的网上认证服务费发票来了,可以在电子税务局减免吗?交了180元,还是增值税专用发票
发票的认证在哪个网站认证?申报个税在哪个网站操作?社保人员增减及缴费在哪个网站弄?工商年报申报在哪个网站弄?
老师,我申报增值税时,销项服务费发票默认是免税项目,但是实际上并没有免税啊
我已经办理完注销套餐了,显示就剩一个个人所得税未申报了
我就是从税务注销办理看到的个人所得税未申报别的税种都报完了,然后才去的扣缴端申报当期经营所得,提示未到申报期。我想问的是解决办法
你好老师,我想问下,我是个体户注销税务的时候,提示还有个人所得税未申报,然后我去自然人扣缴端报当季的经营所得提示未到申报期,我应该从哪儿申报呢
金税盘证书口令被锁死,怎么解锁
你们有注会的线下课程吗
一个月两天休息,一个月30天,实际上了27天
我的钱被法院冻结了怎么办
公对私3万块钱转账,星期五上午通过银行审核,星期六小时入帐中,几天了还没到账是什么情况
怎么设置库存预警,怎么录入库商品的生产日期
公司同时销售免税和非免税产品,如果免税产品季度销售额超过30w,非免税产品季度销售额不超过30w,累计销售额超过30w,需要交增值税吗?比如免税产品销售额40w,非免税20w,这个季度内需要交增值税吗?如果按照啥金额,交需要交多少
金额是含税金额180元吗
你好,金额是按认证网上服务费的含税金额填写的
那做账怎么做呢
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
就一个税额减免吗?不是180元减免吗
你好,两个分录的金额都是180啊,180是全额抵扣了增值税应纳税额
哦哦好的
就是说管理费用是180元
你好,是的,按180的费用全额减免就是了
那我发票认证的时候用了10.8元的进项税额,因为是增值税专用发票
你好,这个发票根本不需要认证的 如果你认证了,就只能抵扣票面税额,而不是全额抵扣增值税应纳税额
那增票不认证没事吗?
你好,税控系统服务费(这个比较特殊),可以不需要认证的