你好,同学。 借,应付账款 1500 贷,固定资产清理 650 库存商品 500 应付账款 债务重组 160 其他收益 190
老师,你好,这道题的会计分录怎么写?
老师你好,请问这题的会计分录怎么写
你好,请问这几道题的会计分录怎么写
老师你好!这道题的会计分录怎么写呀
老师你好 我想知道这道题分录怎么写
我们是企业,抖音卖货,抖音抽取的佣金直接从产品收入里面扣除后将货款打回给企业,佣金抖音平台会开回增值税发票,我这个佣金怎么入账,才能平账
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品账是没有平的吗?
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
现金偿还差额的80%,为什么是用1500减去公允价值?而不是账面价值? 而写分录的时候都是用账面价值去写?
你 这不构成收入确认,按账面处理重组的。
贷方应付账款160那个数值为什么是用公允价呢?而不用账面价值
你这是未来要偿付 的,这是要按公允计算重组价值的