你好 这个店铺是独立做账核算的吗
老师:刚进一家小单位用畅捷通T1做进销存,前面7个月没财务,库存很乱。是这样的情况:公司用工厂的无人销货机与外面釆购的几种产品给到几个代理商,由代理商分到170余家酒店房间让顾客扫码支付。老板娘叫我7.31号止用表格统计出来,8月的要入系统。另一个老板给了我8.11号所有销售到酒店的手工单要我先统计。我7.31号止与8.11号止分别做了表格统计。开始没期初数,老板娘叫我8.1号到7号以零售服务平台的销售数量为依据,入釆购单,入调拔单,再出销售单,一进一出余额为0. 那么我 8.11后公司仓库的产品库存与酒店库存分别是多少啊?头晕,转来转去,170多家酒店的每家库存和公司仓库库存怎么算?请老师给我一个简单正确的算法,明天上班要用,特急求老师详细介绍一下,谢谢!
老师,我们是便利店超市,其中一个学校店闭店了,存货都拿回仓库了,后期注销库存商品怎么给他处理掉啊
老师,我想问下这种情况应该怎么记账? 业务员到市场拿货,跟供应商说好了一个月开一次票或者到多少金额开票,但是当时拿货业务员先付了钱给供应商,然后回来拿收据报销了,公司账户已经转给业务员了,现在供应商开票又需要所有款都用对公账户转,然后之前付给他的就微信或其它方式退回来。当时记账是借库存商品,贷银行存款
老师,您好!我们在一个熟食店买了馒头,然后卖给公司。我公司已经给对方公司已开出发票了,但问题是进项发票要不回来怎么处理?熟食店是小店没有发票,月末我先暂估入库了,下月初冲红了,可是不做库存商品分录哪来的货能卖呀?!现在我的帐变成没购进馒头但有销项了
供应商提供产品给我们,供应商A每个月会安排相关产品老师到我们门店销售产品,当月老师的销售额需要拿对应20%的提成走,次月支付;这个提成也可以后期抵扣拿货款的(但是门店后期拿货跟对应门店销售额不相等,因为顾客除了用产品也有其他附带服务),公司的意思是次月支付老师的提成要对应门店先算成本,产品后面陆续分1年左右拿完,成本我当月计提次月支付了,但是产品这一块就没法呈现了,请问怎么处理呢?
老师,什么时候用应收利息账目,什么时候用应计利息账目
老师,晚上好,R=Rf+β(Rm-Rf),这个公式,其实就是必要收益=无风险收益+风险收益对吧 Rf和Rm是无风险收益还是收益率?还是都成立呢,左右都是收益率或者左右都是收益
生产服装、制作服装、设计服装、属于什么行业
老师,我想问一下,公司买了一台车60万,老板让我这个月给他一次性折旧,我想问的就是,一次性折旧只是单纯针对税务的操作,但是账上面的折旧还是按照每月来折的吧
汇算清缴有成本发票没来,以后都不会来,款已付,应该怎么做分录
老师,你好,小规模纳税人一个月一下开30万的票,还享受季度免税吗
你好,我是公职人员,我一直只有一个单位,但是今天申报24年个人所得税的时候发现莫名其妙多出来个单位,并且个人所得税app有通知显示重复享受每月5000的减除费用税前扣除,我没有任职过他们公司,我不知道为什么会有这种信息,并且我查了我的任职单位,确实除了我自己的单位,还有一家
你好,2024年本人及未成年子女医疗个人支付部分均为超过15000,但合计超15000。请问能否用专项大病医疗扣除
老师你好,法人租给公司的房子,单位除了交印花税,还需要交别的税吗
请问新公司,注册资金30万,放好几年了没营业,注册资金怎么弄,一定要股东钱到账上还是也是可以做现金投入的,账务怎么处理合适, 实际没营业股东也不想投钱,可以让股东钱投入,然后再做笔借款吗?如果不做实收资本,直借网上缴税可以吗?怎么做合适
是的,因为我们是便利店超市,所有开的分店做账报税都是独立的,只不过企业所得税是汇总在总店做的
你这个存货能退回去吗 就是退给销售方,销售方再销售给你的其他店铺
不能,仓管直接拉回仓库了,直接给其他分店使用了,因为闭店了后期肯定要注销的,不知道该怎么操作
其实我们几个公司开发票是这样的,供应商一起来对账,开发票是那个店缺发票就开到那个店头上,然后几个分店也仓库私下有时候会调货这样
销售出去 销售给其他的分店 做收入 结转成本
做收入不就另外要交税了啊
这样就会存在多交税了,
处置存货就是这样 要么就退回去 然后其他的分店购买 要么就是你们直接销售给其他的分店 注销公司都是选择第二个
一般我们收入销售出去正常都做过收入结转成本,报过税了,库存商品给其他店用,开的发票在撤店这个。货也不全是他用了,只是因为那时候她缺发票就给他了挂在她头上了
其他分店购买主要到时会涉及到重复交税问题,之前该交都交了,这样做肯定会多交税的
你发票开给a 然后a抵扣了稅 现在注销了说是其他的公司销售出去 不是a销售出去的 你的存货怎么做的 成本怎么结转 这不就是在告诉税务局虚开了发票
是实际产生的业务,只不过有的是小规模对方开的专票肯定放到一般纳税人划算啊
实际发生的业务,老师,这样可以嘛,比如如果账上挂应付账款,现在货款还没全部清理完,后期如果应付账款有余额,我直接红字借方库存商品 贷方应付账款可以吗
让a销售出去 a给b的时候b不做收入 只能这么做
老师,具体分录怎么做,我是新手第一次操作不会,账还是以前会计做的
a借现金 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品