你好,业务返利,是你们提供客户收到佣金了吗?
我公司是检测认证行业,收到一笔是对方单位给我们的业务返利,请问我们要开发票给他们吗?需要确认收入吗?
这两笔银行回单分录怎么写,我们是收到钱的这一方,没开票给对方,要确认收入吗,确认收入是不是要缴税
老师,我们是两个公司合作检测仪器等,我们给客户开了发票,然后分给合作方一部收入,他给我们开发票是检测费,我们收到发票就是成本,这样对吗?
老师您好,公司经营范围是研发、生产、销售自动化设备,我们卖给客户的设备需要找第三方公司做检测技术服务,然后我们收到了第三方公司开给我们公司的发票,是 "现代服务*ce认证检测技术服务费" ,我们公司可以开给客户 现代服务*ce认证检测技术服务费 吗?我们开13点税率 因为这笔检测费需要问客户收费的,所以要开发票给客户
取得的500也不能抵扣啊
老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账
王雁鸣老师,交易性金融资产的账面价值和公允价值不一样吗
请问老师,有限公司与有限责任公司,是一样的意思吗?
自种的蔬菜用于餐饮服务,需要记账吗?
杭州生产型企业纯出口,24年还有3笔出口没有申报退税,增值税留抵余额不足2万,在25年出口退税也可以的 那我24年的剩余3笔就不操作了,可以吗?会有什么后果呢,单证备案也不操作也3笔了
我们是做会展服务的,会请一些专家讲课,我们要给专家一些费用,一场会议专家费用金额七八万,要是给专家按劳务报酬申报的话,个税会比较高,有什么合理合法的方法,节约税费吗?
老师好,新公司法要求公司几年完成实缴?
王雁鸣老师回答我的问题其他老师勿接
有办公场所分租出去的合同模板吗?
不是佣金,就我们与对方有业务往来的,他们与我单位业务达到一定的标准,需要给我们2%的返利
那你们应该申请红字信息表,对方开具红字发票,并返利
这种情况我们要如何 申请红字信息表呢 我们需要确认收入吗
在你们自己税控系统中申请,你要是购进就冲购进,是确认收入就冲收入
可是这笔款只是给我们的返利呢,怎么冲收入了呢?没有弄明白
你们的业务往来是谁销售给谁?
对方提供给我们的服务,我们付款给他们
相当于你们购进服务,也就是说相当于你们购进他们给你打了折扣。
可以这样理解吧,但是给的返利是几个月一起的,单独打款到我司账户的
就是把这笔返利统一开具红字信息表就可以了
红字信息表不是在跨月需要红冲才开的嘛,这个返利的要怎么开红字呢?
返利红冲红是一个性质的,相当于一个折扣,也就是负数
那收到这个负数发票,我的账面就要冲减相应的成本,是这样吗
是的,您的理解完全正确