同学你好 是应该一样的,
我实际收的客户预收款外汇8000多人民币,实际要付给大陆工厂的是5000多,中间差额是我的利润,我公司税率13%,但现在工厂只能开3个点的专票给我,请问开票的金额和品名是否该和我结汇时给银行的合同/报关单的资料一样?
老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗? 收到商品:借库存商品 贷:应付账款。 收到客户货款时:姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时:借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本:借主营业务成本。贷发出商品 ?还是我收到发票的时候。再转结成本?2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗?3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗?我是小规模、(食品发票)
老师,我公司承包了一片旅游景点区,然后旅游景点里面有所有商户取得的收入都是统一进国家收款码账户的,然后结账的时候政府让我公司开发票,发票金额是这个景点国家收款码全部收入金额,政府再打钱给我们,现在的情况是虽然这笔款政府打到我们账户,但我公司又要转给景点的各个商户里面(商户大多数是个人开的那种),我公司实际根本就没有得这些钱,只得其中一部分,请问一下我公司这个增值税和企业所得税该怎么办呀
我们是外贸出口企业,国外客户采购下单1000KG铝材,我们向工厂也是采购1000KG的铝材,工厂最终实际交付990KG,给我们开票按的1000KG开票和我们付款也是按1000KG,我们按实际交付的990KG出口【报关单重量不能改,因为产品重量需要称重,体现在报关单上面】,国外客户按的1000KG付款 【因为行业特殊情况,切割是存在误差的,大家默认允许的】 问题:我的出口收入应该怎么申报?如果按报关单申报出口收入,我的收入和收款不一致;如果我按签订的1000KG申报收入,收款可以对上,但是我的收入和报关单对不上,想请教这种情况怎么处理合规
请问一下老师,我公司是非盈利单位,联合行业企业开联合拍卖会,所有收入转入我单位进行核算,之后属于那个企业的款在转给那个公司,费用也是一样的,活动前先转一部分活动费用给我单位,统一支付,多退少补,发票则开各个企业的,不开我单位,但是一些没有办法分开开票的,和外聘人员费用和银行转账的手续费这些没有办法分配开各个企业的发票,所以只能开我单位的名称的发票,可是实际费用都需要跟各个企业收回的(企业给的活动预付费出的),请问我能把开我单位名称发票这一部分我直接做费用,之后我单位开一张现代服务发票给各个企业冲这一部分账吗
请老师帮我看一下,有什么问题吗?
老师,有个员工限制高消费,失信被执行人,能在单位交保险么?有什么影响
CIP模式下模式自货物交付第一承运人取得运输单据就可以按新收入准则确认收入对吗老师
老师:支付社保费用,原始单据有银行回单,还需要完税证明吗?
财务报表中其他应付款付负400多万,那资产是2006万,负债和所有者权益2006万,申报企业所得税季报的时候,有一个资产总额,我是填2006万,还是把这个负的400多万调整到其他应收款,那就是6000多万呢?
老师,手撕发票是怎么领的?领的时候个体户需不需要交个税?个体户手撕发票的那种税是怎样交的?
现金股利可撤销限制性股票中,为什么都是冲减其他应付款?为什么在这个阶段股利支付都是从库存股中扣除而不是银行存款
专票开了3年,地方公司一直未付款,销售公司采取什么方式申诉,促使对方付款
收到款未开票分录怎么写?
老师 去年10月份 员工社保-个人部分多算了400块,导致管理费用-社保少了400元,现在才发现,是怎么做会计分录呢,影响以前年度损益吗
如果是一样的话,进项和销项一样, 那体现不到我的利润啊
你不是出口的吗?不退税?
我结汇时给银行的资料是我自己做的报关单和与国外客户的销售合同。我现在要付给国内工厂货款,这笔货款的金额按照国内工厂的采购合同金额一致。是不是这样理解。但他们只能开3%的增值税专票
你要是退税他们给你开13%的票你才能退的多,给你开3%的你退的少
老师,我现在问的是:工厂开发票给我的金额是按照我和工厂的合同开,还是按照我收外汇的那个金额开。
按你和工厂的合同开