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请问下老师,用友T3如何结账步骤?反结帐步骤?

2020-09-11 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-11 09:16

同学你好 一、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击“总账”-“期末”-“结账”菜单,选中需要返结账的月份 二、同时按下键盘上的ctrl%2Bshift%2Bf6 三个键,会提示,输入主管口令的界面,此时我们需要输入账套主管的登录密码 三、 输入密码后,点击确认按钮即可取消本月的结账

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同学你好 一、首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击“总账”-“期末”-“结账”菜单,选中需要返结账的月份 二、同时按下键盘上的ctrl%2Bshift%2Bf6 三个键,会提示,输入主管口令的界面,此时我们需要输入账套主管的登录密码 三、 输入密码后,点击确认按钮即可取消本月的结账
2020-09-11
同学你好 点击月末结账选中月份点击结账即可
2020-12-18
同学你好 1.进入【销售管理】模块,点击界面流程图中的【月末结账】 PS:或者是进入【销售管理】模块,点击上方【销售】下拉菜单--【月末结账】 2.在跳出的窗口选择结账的月份 PS:必须连续选择,否则不允许跨月结账。 3.用鼠标单击【结账】即可
2020-12-18
1. 登录系统:首先,登录到用友T3软件系统。 2. 反结账: • 进入“期末处理”或“结账”功能模块。 • 选择需要反结账的会计期间(即2023年的那个具体月份),通常会有“上月”或相应的年月选择选项。 • 按照系统提示输入主管口令或反结账密码,确认反结账操作。请注意,反结账操作需要一定的权限,并且可能需要说明反结账原因。 3. 反记账: • 反结账之后,进入“凭证管理”或“总账”模块,找到“恢复记账前状态”、“反记账”或类似功能。 • 选择需要修改的凭证所在的会计期间,执行反记账操作。系统可能会要求确认此操作,点击“是”继续。 4. 修改凭证: • 反记账完成后,回到“凭证管理”模块,通过“凭证查询”找到需要修改的凭证。 • 点击凭证号,进入凭证编辑页面,对错误的内容进行修改。 • 修改完毕后,保存凭证。系统可能会生成一个新的凭证号。 5. 重新记账: • 修改并保存凭证后,需要对修改过的凭证重新执行“记账”操作。 • 在“凭证管理”或“总账”模块中找到“记账”功能,选中修改后的凭证,进行记账。 6. 重新结账: • 确认所有必要的修改无误,并且所有凭证重新记账后,再次进入“期末处理”或“结账”模块。 • 选择已修改凭证的会计期间,执行结账操作,将该期间重新结账。 请注意,这些操作涉及到会计数据的更改,应当谨慎进行,此外,每次操作前后建议备份数据,以防不测。
2024-05-14
你好,先过账,然后结转损益,再过账,然后结账
2024-04-06
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