你好,实际没有用他们的材料,只支付了进项发票的税点,所以计入内账计入税金及附加科目核算,是针对这个回复还有什么疑问吗
因为,我们直接让被挂靠单位给我们买的供应商的对公转过去。他在他们的对公账户把税点扣下。之后再他们的供应商老板得私卡转给我门老板得私卡。因为我们实际没有用他们的材料啊?只支付了税费啊
你好,我们公司因为和乙方之前有一笔交易失败了,乙方是用美金支付给我们的。但是我这边又不能直接退回到原账户,因为乙方告诉我们退回去他那边有接收不到货款的风险,之后我们经过协商,同意把3/2的款项支付给他的供应商,然后剩下的款项结汇到我们公账这种方式然后转私帐给他。请问上述这种公转私方式可以么
#提问#,老师,我们公司有个项目是走的内账。实际挂靠的别的公司的,没有走我们公司的账,但实际是我们承接的项目,然后我们负责垫资,被挂靠的那个公司有了项目回款在通过私户什么的把钱转给领导。我们做的是建筑工程类的,材料是我们自己采购,然后因为我们采购,欠人家材料款,一直没付,然后被对方起诉了,法院直接把我们公司账户冻结了,并且划扣了货款(但是这家供应商不是走的我们公司的账,走的被挂靠公司那的,实际业务他知道是我们在做,所以告了我们),那这个法院从我们公户划扣的钱我应该怎么入账?
我们公司是挂靠,挂靠在其他那些建筑公司的,然后对公账户,就是由他们去去转,然后内账,就是由我这边去操作,然后,就有一个这样的问题。我们老板现在要求,之前没有开票的那些供应商,现在要开票,本来他,我我们是要求他开13%的,然后,退回他10%的税票,就是退钱给他,就是在这里加上,直接加上就行,但是他计算的金额跟我的不太一样,对吗????
老师,我们有对公和对私转同一个供货商货款,然后不管是对公还是对私这家供货商都会给我们开票,我的想法是让老板对公转,但对公账户时常没钱,然后需要老板转款进去,老板觉得对公转款流水大,不太好,请给个更好的建议,老板转款对公账户,我就做的实收资本,实收资本马上要满了,我想多余的就做借款,借老板款嘛,后面对公账户有钱了,也可以直接转到老板的私人账户,做还款嘛,但老板认为流水太大,对他不好,因为每个月至少有几十万的流水,我就不晓得怎么办了
你好!资源循环利用行业(废旧汽车收购拆解销售)会计科目及账务处理,请教一下。谢谢
假设你现在获得了一项应用前景良好的专利,你准备创办一家企业, 利用此专利生产市场上急需的某产品, 预计项目共需投资100 (万元) 。现在你自己只能提供此项目投资总额10%的资金。有一家风险投资公司有意为此项目提供30%的资金, 你为争取风险投资公司的资金, 需要向其提供此项目投资及投资后3年内的财务规划。 请你完成上述财务规划, 内容包括: 项目投资决策分析 (基于虚构的预测现金流) 、项目融资计划、项目开展经营后涉及到的其他财务内容。
科技有限责任公司里开展的婚介服务,开的发票中项目名称写的其他咨询服务合理吗(收了1%)的税。
旅行过程中,根据旅客要求增加品尝风味费用1000元,增加参观景点费用1000元,加收10%的服务费后,由客人以现金支付。填制记账凭证?
白酒的从量征收消费税税额问什么要0.5×2000÷10000
科技公司中包含婚介服务,给我服的类型就是婚介服务,开的发票项目名称是:其他咨询服务*服务费税收是百分之一是正常的吗?
某企业计划筹集资金50万元,所得税税率25%。有关资料如下:(1)发行普通股30万元,每股发行价格15元,筹资费率为6%。预计第一年每股股利1.2元,以后每年按8%递增。(2)其余所需资金通过留存收益取得。1单选题发行普通股的资本成本为
我公司给客户开销售收入发票,收到的货款客户少给了尾数的9分钱。财务调账把9分放在财务费用,还是放营业外支出?
练习题2:1、发生如下经济业务(暂不考虑增值税):(1)20X5年8月15日从股票市场购入N公司发行的股票40000股,作为交易性金融资产进行管理,成交价为每股6元。支付交易费用300元,款项以存入证券公司的投资款支付;(2)20X5年9月15日N公司宣告发放股利:每10股派发现金股利3元和股票股利3股。10月15日收到现金股利和股票股利;(3)20X5年10月16日丙企业出售N公司股票25000股,成交价为每股7元,支付交易费用400元;(4)20X5年12月31日丙企业持有的N公司股票当日收盘价为5元;(5)20X6年1月10日丙企业出售所持有的其余全部N公司股票,实际收到款项108000元。要求:根据上述资料(1)编制20X5年8月15日丙企业股票投资的会计分录;(2)编制20X5年9月15日宣告发放股利和10月15日收到股利的会计分录;(3)编制20X5年10月16日丙企业出售股票的会计分录;(4)编制20X5年12月31日确认公允价值变动的会计分录;(5)编制20X6年1月10日丙企业出售股票的会计分录。
⑤4日,从海天公司购进甲材料5000千克,收到的增值税专用发票注明价款110000元,增值税进项税额14300元,材料已验收入库。另以银行存款支付运费12月12000元,增值税税额180元。余款尚未结清。(5分)
可是他们把余款退给我们了,只收取了税费啊?我意思退给我们这部分余款啊
你好,你们只需要根据对方实际收取的税费计入税金及附加核算,会退回的部分不通过税金及附加核算啊
那我问的就是这部分啊?无语了
你好,会退回的部分,你支付的时候可以通过其他应收款借方核算,退回的时候计入其他应收款贷方核算就是了