这个你按之前科目余额表期末数做期初 ,没有做账补上,借库存商品贷应付账款
老师,请问新建账,移交过来的库存商品如何做会计分录呢
老师,请问企业大修理领用的自产库存商品如何做会计分录?
请问公司搬迁,处理库存过期的原材料、库存商品,会计分录怎么做呢?
老师,请问库存商品已入库,入库后的残损,如何做分录呢
请问一般纳税人卖出库存商品时开出的收入发票应该如何做账,每一个库存商品应该做到分录的哪里呢
老师,企业经营的是废品有色金属铜的回收与再生产,年产值约30亿,产量约5万吨,年整体赋税约6亿,如果采用反向开票,对税负的差异大概是多少,增值税进项的缺口较大,反向开票可以有效解决吗,是否可以同时采用增值税的即征即退政策,谢谢
老师,应交税费借方负数表示待认证税费借方合计吗
老师,企业经营的是废品有色金属铜的回收与再生产,年产值约30亿,产量约5万吨,年整体赋税约6亿,如果享受增值税即征即退,是满足政策的哪一个条款呢,享受与不享受该政策在税负的差异大概是多少,谢谢
机考上的计算器在哪里怎么使用
老师,我这电费是欠多少交多少,在支付完欠的电费,科目借方我为什么不计入预付款或者应付账款呢?而是计入其他应收款
企业所得税弥补亏损明细表,怎么填?
请教老师:税款和滞纳金可以合并核算吗?谢谢
客户多打的钱,有个小尾巴22.1不要发票了,我怎么给他平账
2023年这道题 ,出售收入450万元属于现金流入,租金6万元为什么也是现金流入,一个房子不可能同时出售和出租吧?
老师,企业会计准则4号,我没找到厂房建设期间,土地摊销计入在建工程这局解释呢?
没有,才开始建账呢老师,是移交的,没有应付账款
移交之前有没有账,有这个根据科目余额表期末填写期初上面
是0老师,,之前都是个体,从未建账,现只有库存商品
那这个填写未分配利润,盘点做期初不平填写未分配利润
老师,意思我直接填写在未分配利润里吗?
是的,是的,是的,是的
老师,你有口吃吗。。。。
我这边2个字不能提交。。。所以就多输入几个