可以的,可以放在一起申报的
老师我们6月份注册的,公司的注册资金是100万,我这个月申报7月份的印花税,是不是注册资金要填在印花税表里面进行印花税申报
我印花税本来8月5号申报7月份的,结果申报时间是8月5的,也缴纳了税,还能补报吗?
6月份我们公司请的记账公司会计按次报了一次印花税,7月份发生了业务我零申报印花税,8月份我申报印花税能不能把7月份的在8月份申报的一起补起
我很纠结这个印花税怎么申报的,我们公司从7月份系统跳出来申报印花税,是按月申报的税款名称是道路货物运输合同按照运费总额贴花,我7月份开了票,我没有申报印花税,8月份我也想零申报,能不能等9月份申报税的时候把7月8月9月份的印花税一起申报
我们公司印花税是按次申报的,这次申报那个表上面所属期怎么是4-6月份啊。6月份的我都已经申报了啊。
老师按,外账分红,暂时还不够分,是不是计提的时候就把分红个税申报了,还是实际付款的时候再申报个税啊
老师那这中情况究竟按啥分啊,按外账分没钱分啊股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
本单位小企业,23年有研发费用,然后汇算清缴的时候可以加计扣除。24年的时候没有这个费用,但是汇算清缴的表默认灰色有勾选,然后这个表一定要填数字,全部0也不行,也不能提交申报。这是怎么回事。
股东分红内账按内账分,外账按外账分怎么分啊,比如收入100万,按外账净利润20万,按内账净利润只有10万(因为外账固定资产折旧了,内账固定资产一次算支出了),按外账分,也没钱分,因为买了固定资产,折旧了,算的费用少啊
老师,股东按内账利润分红还是按外账利润分红,
8月8日,发放上月工资774941.30元,其中代扣个人应缴纳的社会保险费38365.8元、住房公积金44508元;代扣个人所得税9215.73元,银行实付上月工资682851.77元。
非全日制是按照劳务报酬还是正常薪资报个人所得税
老师就是第一年亏损了汇算清缴申报了第二年还没申报汇算清缴那第三年可以弥补第一年亏损吗
老师第三年可以弥补第一年的亏损吗
老师就是填企业所得税季报表我第一年第二年亏损今年盈利24万直接弥补亏损呗在表上
那我可不可以按照一个季度的算在一起申报
不可以的,要按月申报纳税的
那我7月份的零申报了怎么补报
6月份我们公司请的记账公司会计按次报了一次印花税,7月份发生了业务我零申报印花税,8月份我申报印花税能不能把7月份的在8月份申报的一起补起
你7月已经0申报了,你只能吧7月应交的放在8月来申报的,但是这种情况不能经常发生的