你好填写在表二其他那里
出口退税的增值税申报表中退税抵扣那个在哪里填写?
出口退税增值税中进项票认证后,填写申报表在哪里填写?
请问出口退免税有免抵额的,这个在申报增值税的时候需要填写哪里吗?
出口退税退税抵扣的发票,在增值税申报的时候需要填在哪张表里
出口不退税,货物已出口,销项发票已开,除了填写增值税申报表,还有哪里要填写。你昨天说要办理出口退免税申报,这个在哪里申报?
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
表二中分四个模块,在哪个模块里面填写
最后一个模块离那里其他
第四个地方填了,第一块抵扣那里就自动生成了
那个就不对了
我们是这样填写的