同学你好, 超过3年不能收回的应收款,做为坏账损失处理 借,信用减值损失 贷,坏账准备 借,坏账准备 贷,应收账款
老师,对公有一笔应收账款,对方长时间没打过来,如何处理一下。对方就是不打。还有一个,就是应收账款几百元,客户不付款了,给他一个折扣可以吗?如何做分录啊。
对方公司帮我们代收一笔货款,之后又打给我们。这时候我通过"其他应付款",一借一贷就平了。但是对方公司说,这个钱算是我们的借款。那算借款又如何做账呢?
老师,有一笔这样的款:以前年度从公户上打了一笔款给老板,记的是老板的其他应收款,老板将这笔钱借给了别人(对方账户不清楚是公还是私户),现在是人家还款了,是直接公对公转过来的,请问这个款可以冲老板的其他应收款吗
我们公司以前的张,应收账款是负数,以前收了钱没有给开过票,应收账款一直是负,如何处理的,而且可能对方不要票了也就一直没开好多年了的
我公司已开出对方要求的发票,但是打款时他们用另一个账户打的款,是同一个公司,这样导致我们公司应收应付都有挂账,老板不让再重新打款操作,如何调整账目,,都不会挂账了呢,毕竟睡钱一分没少上,只是对方用错了账户打款。?。?,?如何调账
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
查企业在哪查最好 回答下
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
那几百元的应收,我做个折扣,如何做账啊?
同学你好,如果是做折扣 借,销售费用 贷,应收账款