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稽查查补以前年度的企业所得税(例如14年度),补交税款是要更正14年的所得税申报表,调整14年利润,滞纳金也是从14年算起是吗?

2020-09-08 22:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-08 22:13

你好是的,滞纳金从14年开始。

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你好是的,滞纳金从14年开始。
2020-09-08
账务处理 补缴印花税及滞纳金 2022 年: 借:以前年度损益调整(印花税) 营业外支出 - 滞纳金 贷:银行存款 2023 年: 借:税金及附加(印花税) 营业外支出 - 滞纳金 贷:银行存款 调整利润分配(2022 年) 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整 更正申报 是否需要更正:需要,因为印花税会影响利润总额和企业所得税计算。 更正步骤 企业所得税汇算更正申报:登录电子税务局,在申报模块找到企业所得税汇算更正申报入口,选择所属年度,修改相关数据后提交。 年度财务报表更正申报:在电子税务局找到财务报表报送模块,选择年度和报表类型,修改相关项目金额后提交。
2024-12-06
同学你好 红冲之前的错误的 然后按照下面正确的来
2021-07-08
所得税是在季度申报,你到时候要看你1-3月份累计利润是正数还是负数 。 如果是正数 你没有做汇算清缴的话是要交税的 如果汇算清缴做了 那你就可以弥补亏损,不用交税。
2021-03-02
你好,企业所得税的可以这么做的,滞纳金的借营业外支出滞纳金贷银行存款。
2022-12-20
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