其他应收款‘、其他应付款科目都是可以的
老师,发工资这个,我工作中都是做的其他应付款,我们学堂课程怎么不一样呢?
老师:请问一下我们比如和建工合作,以建工的名义投的标,我们的款都要从建工帐上付,我们拿了一些发票想请款出来,建工那边说算做垫支款,实际上未付这笔款,我们之前实际发生时是这样做的,借:其他应收款-单位往来建工,贷:货币资金(我们自己的个人帐户),借:货币资金(建工帐户)贷:其他应付款-其他应付个人,现在怎么做分录呀?
老师,我们是家装公司,主营做定制家具衣柜。偶尔接到全案家装,硬装软装就都做。不过硬装我们是包给一个人。他可以给我们开工程服务的发票,这个成本。我怎么结转?合作商开具发票时,借工程施工 贷应付账款。月底结转,借其他业务成本 贷工程施工 。付硬装款,借应付账款 贷银存 可以这样吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
墓位销售印花税怎么确认,墓位在建工程转固折旧年限怎么确认
老师,季度申报主表时打开第11栏已填写了很大金额,不是本季度实际销售额,如果申报还用把这个金额改成实际金额吗?
初会报完名,交完费,发现电子邮件错了个数字,有事吗
老师,生产设备的维修费不是应该计入制造费用吗?答案怎么给的是管理费用呢?图2是答案的,今年中级课程中讲的是计入制造费用的,管理用的是管理费用,谁受益谁承担,生产用的是制造费用的,我们工厂这边设备维修也是直接做到制造费用的,我朋友和我说关于这个维修费 经常变动的,但是这个改管理费用后又改过来的了呀
是的,实务中都是计入制造费用的
那怎么学堂实操课程给的答案是管理费用呢?学堂课程是错的吗
刚刚图1是学堂课程答案的
不是的,计入管理费用也是可以的,这个没有严格的界定的
老师,想请教个问题,公司发工资是不是应该用公户发放呀?发工资可以用个人卡发放吗?
不可以的,要从公司账户发放的