你好,同学你需要按照78712.08开具发票
老师您好,请教一下您。关于合同定价问题,我们是建筑工程有限公司,给私人别墅提供建筑工程劳务,因为签订了合同金额是655934元,未说明是含税与不含税,现在业务需要我们开票给他,愿意多给12%税点,请问我们原本开票增值税税点是9%,假设原本合同金额为不含税金额,那么加上9%税点,定价价税合计就是714968.06元。 因为上面说业主愿意给12%税点,我该怎么定价才能让我们利益最大化?
老师您好,请教。我们是建筑工程有限公司,与客户签订了合同原本是不含税价655934元,现在客户说需要开发票,同意另外支付税点12%,金额是655934*0.12=78712.08元,但是我们实际开票是9%,也就是54159.69元。 我是按哪个金额开票呢?
我们公司在自己开发的一个平台上开通了一个京东的购物接口(与京东签订了实物销售合同),我们的客户在这个平台上下单购物。货款由我司对公账户先预付给京东,京东再发货给我们的下单客户,我们跟客户收的是现金。每一个订单另收3元,订单上的货物按京东售价原价收取我们客户的。一年下来的订单总价也就6万多一点。客户也只有1个。现在我们收到京东发票了,准备开普票给客户,请问开票单价与进货价相同可以吗?另收的3元开服务费普票给客户,这样操作可以吗?
老师,请问我们公司是一般纳税人,现在客户只是需要我们开普通发票,那我要多加收客户几个税点,这份票才不会亏本呢?我们的进项票也是需要另外付税金给供应商的,开票金额12万元
老师,比如说我知道鹌鹑蛋总数量是492,卖给客户是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含税的单价,再用8.67*1.03=8.93元,是我要开的价税合计的单价,因为当时我们应该拿一般纳税人去签合同,由于,拿错了,拿我们的小规模去签订的合同现在要求必须我们要用小规模的开专票给他们,总价税合计是,352375.2元,要求我们3%的专票开给他们,现在我知道数量,我推出来3%专票的含税单价,然后总金额不就出来了吗?然后他们又要3%不含税价款金额2212.81分到100多个单品折扣下面去,我现在要怎么开发票3%的这个专票,我们发票是10万元版本的,我要咋设计呢?我怕开错了,
老师,被稽查出2020年度接收了虚开的增值税专用发票,补缴了增值税和滞纳金,变更完申报后,账面都是怎么做账,并调整呢?当时做账就是借费用,进项税额贷银行现在需要怎么做账处理?公司是小企业会计准则钱退不回来啦,
老师就是24的做的费用没收到发票25年2月开的这个汇算清缴调增吗
老师我现在4.16号申报汇算清缴那5月份才到24年的发票可以吗
老师,被稽查出2020年度接收了虚开的增值税专用发票,补缴了增值税和滞纳金,变更完申报后,账面都是怎么做账,并调整呢?当时做账就是借费用,进项税额贷银行现在需要怎么做账处理?公司是小企业会计准则
老师,我们公司在建厂房,预计4月底完工。厂房部分租出去部分自用,1月收到厂房租金,3月份开了发票,但我账面还是在建工程,未转固。开的房租费发票成本怎么弄啊?
老师今天填汇算清缴明天填季度报税那个能补亏损吗
老师在不隐瞒收入的情况肯定内账利润小于外账利润啊,因为外账固定资产是按折旧算费用的,内账是一次算支出了呀老师无法支付的应付股利还要转入营业外收入吗?分红前已经申报过个税,所得税了,再转入收入再交税吗?
也不是不够分老师,就是外账利润有20万,内账利润只有10万,我的意思是按外账分这20万,实际根本没这么多钱分啊,那应付股利如果一直挂账,到注销的时候都没钱分,怎么办
我的报关单上是人民币结算的,但是需要填写美元离岸价格,申报退税时出现疑点,申报的美元离岸价超过报关电子数据中的怎么办?
老师按,外账分红,暂时还不够分,是不是计提的时候就把分红个税申报了,还是实际付款的时候再申报个税啊
我的合同不含税总价是655934元,另外加12%税点是78712.08元,实际开票税率9%,合同应该怎么定价税合计比较好
是不含税金额=655934+(78712.08-54159.69)=680486.39元吗? 意思就是多出来的几个税点计入原本不含税金额655934元里面
你好,你可以反算一下655934*1.09是多少,然后按照这个金额与78712.08元孰大开票
老师,78712.08只是客户另外加的12%税点钱。
我知道,但你不按照这个开具发票,客户没法入账
我想知道,原本合同不含税金额是655934元,加上税点12%,这个最终价税合计金额是直接655934+655934*12%吗
你好,同学,这个是这么计算的
难道不是不含税金额=655934 (78712.08-54159.69)=680486.39元吗? 然后价税合计就是680486.39*1.09=741730.16元
你好,你这么计算,你就自己亏了4万
直接655934*0.12=734646.08元,不含税金额673987.22元 再对比另一个算法价税合计741730.16元,不含税金额680486.38元 不是741730.16赚了6千多吗?怎么亏4万
我的意思在12%基础上再加9%
不是,我的意思是原本不含税金额655934元,加税点12%正确加法是怎么加进去 因为实际开票9%税率,多了3%不是需要并入不含税金额655934那里缴纳9%的增值税吗?
你好,你这样考虑客户容易接受,,没问题
老师您好,请教,建筑工程有限公司,在不含税总价基础上,客户需要开票,加收12%税点的话,我们有没有亏损?建筑类企业一般加几个点比较合适?
正常不考虑你进项税抵扣的情况,增值税是9个点,附加税增值税的12%,实际税负就是9%*1.12=10.08
所得税方面呢