同学,您好,你说的是凭证更正还是申报更正呢?多申报是什么意思,这个人离职了吗?
就是6月份计提工资2210元,7月份发6月份的工资是2210元。但是7初申报了6月份的个人所得税申报了2420元,发现申报个税多了,现在8月份了怎么更正6月份多报的个人所得税?
老师,1一6月申报工资,多申报1个人的工资,多申报了29400元,现在要更正。凭证如何更正?
老师,2021年有一个人员工多给人家申报工资了,现在怎么更正申报一下?
老师您好,请问我个税申报错了,现在税务局要我更正申报,多申报了几个人的工资,请问更正申报说明怎么写
12月的个税工资申报多了,现在过了16号申报期,我现在还能更正申报吗?
董老师,购进商品明细做分录的时候,是不是每一个单品都要写出来
如果税法不认可长期股权投资的权益法,一般情况下不用权益法做账的话,那理论上适合权益法做账的情况怎么处理呢?
日常工作实操中是否会用到长期股权投资的权益法来做账呢?
如母子公司未发生变动,合并报表期初数可用上年期末数,不用再照抄上年未实现内部损益影响未分配利润的分录了,如发生变动则要用个别报表重新做期初数相加并抵消分录,此时需要照抄上年的未实现内部损益影响未分配利润的分录来重新调整期初数,这段话的理解是对的吗
我是南京市鼓楼区高校全日制在校博士生,同时隶属于江宁区某小型公司员工,想要申报课题组发放劳务费的退税,结果个人所得税app上显示如下:根据您的预扣预缴申报记录,2024年 D元 度您综合所得已预缴税款为零。由于 您年度汇算申请退税的金额超过了已 元 缴税款,无法通过本渠道提交退税申 请,如确需申请退税,请前往办税服 D24 务厅办理。如您有疑问,可以咨询主 管税务机关或拨打12366纳税服务热 -01 线。 请问这是什么情况,有什么办法或途径能够帮助我退税成功
老师,我们公司是去年9月份成立的。租的其他公司的办公场地。租赁合同里面签的不含税金额,所以,如果对方公司给我们开具房屋租赁发票的话,开票税金要我们公司自己承担。因为公司去年不愿意承担这部分税款,所以,对方公司没有给我们开具房屋租赁发票。现在就是有个问题,税款总的金额有点高,领导想把总面积减少,让对方公司发票金额少开一点,这样就可以少承担一点税款。这种方式可以吗?如果租赁发票在这个月开给我们了,我是做账做在今年吗?但实际是去年9月份到今年8月份,一年的房租费用。合同签的三年,租金是一年一付,按照总面积算的话,去年已经支付了一年的租金是12万。这个账我要怎么做?
其他收益属于应税收入,应计入应纳税所得额计征企业所得税,那政府补助计入其他收益是需要缴纳企业所得税的吗?
小规模纳税人的30万以内减免税款,用其他收益还是营业外收入?
一个包工头,手下有24个人。工资是6个月发一次。开发商让包工头,办一个公司。开发商把工资转到包工头先办公司的工资里面去。,包工头办的公司收工资用。,春节开发商往包工头这边公司转了150万工资。每个工人平均下来一个月1万块钱。 现在税务局打电话让包工头交20万的税,怎么办?
老师,财务管理第五章筹资管理中,求贝塔权益值。为什么有什么问的是含有负债的股东权益贝塔值呢
申报更正要到税务大厅去,这个职工申讯不在我公司任职,原会计就申报了他6个月的工资,现在要撤消申报表,并更正凭证。
如何更正凭证。
同学,您好,单指凭证,你就把你计提的凭证,做红冲,多了多少金额就红冲多少就可以了。
把1一6的工资计提都做红冲吗?可是我也做了发放啊。
同学,您好,不用的,只做一笔就可以了。摘要写明是什么时候的就可以了。
摘要写冲1一6月多计提的工资 借:管理费用一员工工资-29400 贷:应付职工薪酬一应付职工工资-29400 (以负数代表) 这样作对吗?
同学,您好,没有问题
但是我下月发放工资时,应付职工工资这个科目就不平了,
同学,您好,申报和你的工资表没有关系 的,你所有月份的工资表是对的,你申报的数据前几个月错了,所以你要采集所有正确的工资表的计提数减去你之前申报的实发数,才是你补计提的再加当月工资表的计提数,才是你真正实际申报数据。