同学你好 是的,需要结转的
老师,在制造费用下面的低值易耗品月底是不是要结转成本?
低值易耗品摊销时是借制造费用,贷周转材料,这个制造费用月末需要结转么?
老师好,低值材料分录是:借:周转材料-低值易耗品 贷:银行存款/应付账款 一次分摊法月底结转成本借:制造费用 贷周转材料吗?
老师,请问下领用低值易耗品到制造费用,再怎么结转成本呢
老师,低值易耗品计入制造费用,最后要结转主营业务成本是吗
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
老师,个人独资企业,未分配利润是负数,个人经营所得税不用交,正常独资企业交完个人经营所得税就分红了,资产负债表未分配项是0,但是是负数,资产负债表未分配利润咋填呢
老师,请问有笔12月份制造费用暂估,5月到不了票了,汇算清缴怎么处理呢?后期到票,又如何处理呢?
转让股权收入是主营业务收入还是其他业务收入
我们公司有一个和学校的校园餐共管账户,餐费和校园餐补贴都会汇到这个账户,这些钱全部都要用来支付食材和学校食堂人工。食材是我公司参与运营,食材的支出可以作为我公司的成本,但是学校餐厅的人员是学校聘请的,不是我公司员工,人员工资由我公司结算算是代学校支付工资。我想问用来支付工资的这部分钱是不是应当从收入中剥离出来,如果面对税务稽查,用来代付人员工资这部分钱怎么处理。因为是混在餐费里的,我是否需要做一个分割单将真实收入分割出来,但是我怎么证明代付工资这部分钱不是我的收入。
老师,我们公司占地费应该微信转账或者对公转然后用途写工资,但是我对公转账了用途还写了占地费,这种情况应该怎么整呀
请问老师,补缴了2022年到2024年的增值税,借方计入什么科目?,贷方银行存款
像平常所说的年度汇算清缴这个年度是指会计年度吗
20年企业所得税工资调增25万,报表改好了分录要怎么做
我们企业固定资产取得时未取得增值税发票,只有评估报告,当时就按评估价格96万入的账,所得税汇算表里的固定资产折旧表,账载金额资产原值是96万,那税收金额里的资产计税基础填资产原值96万可以吗?没有发票也填96万吗?
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我制造费用下面的科有余额的都要结转?
老师周转材料下面的低值易耗品月底不用结转吧?
没有用的不结转的
有余额的都要结转?
制造费用里的都要结转
那我把制造费用下面的低值易耗品改到周转材料下面就不用结转了吧?到消费完下次买进时再摊销?
对的,不在制造费用里不用结转