可以 预提费用已经取消了

我年初时预提了一部分销售费用和管理费用,借:销售费用 管理费用 贷:其他应收款 期间也来了部分发票,做的 借:销售费用(红字) 其他应收款 销售费用 (正数) 贷:预付账款;但年底发票并没回来完,我怎么冲回这剩余没来发票的部分
酒店的积分和住房抵扣券抵房费 借预提费用 贷收入然后借销售费用 贷预提费用 我的问题是 销售费用没有发票做账行吗
我们酒店送出去的酒店免费体验券,还有免费体验卡,怎么做账,根据房间的实际价格还是折扣后的价格,做主营业务收入吗。,是借销售费用,贷主营业务收入吗
我们这个月进项已经大于销项了,我房租的发票就没有抵扣,那我是不是要计提房租费,借:销售费用-房租,贷:应付账款,这样对吗?
店铺1充值快递费500: 借:销售费用-快递费 500 贷:银行存款 500 后来发现店铺2使用了266元: 店铺2:借:销售费用-快递费 266 贷:其他应付款-店铺1 266 请问我这样做有问题吗 还有一个问题就是店铺1的分录怎么做 借:其他应收款-店铺2 贷:????
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报