同学你好,建议其他应付款,缴纳时直接冲减
那这种办了法人资格证的给员工发节日福利个税是在公司和工资薪金合并申报还是别的渠道单独申报
老师,所得税会计这节有讲到资产负债表债务法,说资产或者负债的账面价值和计税基础进行比较,如果资产或者负债很多,账面价值可以通过资产负债表都找出来,那么计税基础如何去找呢,考试题目会给,现实工作中怎么去找呢,老师你的回复是这种价格一般都是去市场看的,计税基础怎么去市场看哦,没懂
你好,我想让你给我算比帐
河北省的规费费率是多少
初会报名个人信息里面 我的专业是大数据与会计 我选的是会计学没选其他有影响吗
我们是一般纳税人,业主是小规模纳税人,对方要求我们开普票,普票的税率是3%还是9%呢,如果开9%普票,项目为一般计税项目,是不是就无法销项税和进项税抵扣了
老师我不是太明白,有完整的会计分录吗
老师公司主营回收废旧滚筒洗衣机,进行拆解,拆解以后变成多种零散件,再售卖出去这样的整个流程该怎么做账还有就是在拆解过程中使用的工具计入到什么科目最后再怎么结转(工具是买来就直接出库了这该怎么做会计分录呢)
假一赔十属于要约还是要约邀请
老师,在拆解过程中使用的拆解工具怎么做,最后怎么做
老师,企业交养老金做借:其他应付款——20000元 借:管理费用—社会保险(红字)可以吗?谢谢老师,辛苦了。
同学你好,你这个是不用交了,还是收到再付出去
老师,就是本没有收到此款,企业自己要支出企业部分交纳的社保金
接受了此款,企业就可以用这款来支付企业部分的养老保险。
因每月我企业部分也要交将近2万的社保费
老师,为什么冲减管理费用时,一定要借方红字呀。不能贷:管理费用吗。一直对这个有点晕,搞不清楚。
同学你好,道理一样的。
可做贷方,结转就与利润表对不上了。晕呀。
很迟了,老师早点休息,谢谢啦。
同学你好,这个可能有的财务软件设置问题,但从做账角度,道理一样。做红冲能体现出来这个费用是对前期计提的对冲,更方便一些。做贷方和借方红冲是一样的。
好,非常谢谢老师指点。谢谢啦老师
同学你好,太客气了,欢迎共同学习