你好!这个要看税务局认定了,估计最终认定为B公司的销售收入了。
A公司公账的钱转到B公司公账上,同一个法人,后期不需要还款的一般用什么科目,转账备注直接用往来款可以吗
老师好,我们有两个公司,例A/B公司,现在B公司的一般户没钱了,但是需要缴网银费用,可以用A公司直接转款给B公司一般账户吗,用途直接写往来可以吗,但不是应付和应收的形式,所以无法开票的
公司法人一直垫付款出来做公司备用金,按这个可以直接从公账转款给法人,备注还款。
老师公司注册的时候认缴注册资本,法人借A和B钱然后用法人账户转到公户的,后来直接从公户还款给A和B了,这个怎么入账?
老师,请问2020年A公司转一笔往来款到A公司的分公司,然后A公司的分公司再转到B公司,现在A公司的分公司转让出去了,A公司就把这笔往来款入账挂到B公司,但是现在B公司的账上还挂在A公司的分公司,那B公司把这笔往来可以直接转到A公司吗?需要什么材料支出吗?
请问老师,供货商来送货拿送货单来,采购放方用给他们入库单吗?双方对账用什么对?
老师好,要是2处申报都扣除了5000 税务局会不会打电话来的
老师3月份有个出差的餐费发票没入账,现在怎么入,不走业务招待
请问老师,公司的银行账和银行对不上,是历史遗留问题了,不想追溯了,用什么做法调平呢?
公司在市场一家小炒摊上定的员工餐,15一份,每天有七八个员工吃,小炒老板要是能开票,开什么项目?
老师,我是建筑业乙方施工方,现在对甲方开票500万,月末我收入成本的分录怎么写
老师,我是一般纳税人,建筑行业施工方,现在给甲方开票500万,我怎么✍分录,成本收入各是多少。与甲方得合同是2000万,预算成本1750万
老师帮忙做一下题吧?谢谢啦
找宋生老师 老师 我是建筑施工方 现在开票给甲方1400万,都是一般纳税人,与甲方的总合同是8000万,预算成本7000万,工程还在建设中,怎么写分录,收入和成本都是多少
老师,2023年已计提未发放的工资,2023年企业所得税汇算时做了纳税调增,在2024年12月和2025年1月将23年未发工资分别发放,请问24年企业所得税汇算怎样申报?
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可以用其他应付款吗?因为是属于同一个法人名下的公司
您好!可以先按你说的计入其他应付款挂着先。