你好,还是要跟19年3月数比较是否增量大于零
增量留底退税,增量是与2019年3月31号比较,请问如果今年7月底留抵余额为800万,去年3月31号留抵金额300万。期间未申请过留抵退税政策 ,请问今年8月申请留抵退税金额为500万吗,还是按照最近6个月的增量计算吗?(7月底留抵余额减去1月底留抵余额吗)
我公司截止2月末已申请一次增量留底退税,到8月暑期再申请留底退税,增量是用8月数减2月数,还是用8月数和19年3月数比较
请问增量留抵税退税,2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣专票、海关专用缴款书、完税凭证占同期全部已抵扣进项税额的比重。这里说的这段税款所属期,是中间的几个月还是只是一个月??比如,9月申请退税,这个期间是8月?还是4月至9月??
退还增量留抵税额 进项税额不足抵扣的处理: 结转下期继续抵扣或者退还增量留抵税额增量留抵税额是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。1.对于同时符合以下条件(以下称符合留抵退税条件)的纳税人,可以向主管税务机关申请退还增量留税额: (1)自2019 年4月税款所属期起,连续六个月(按季纳税的,连续两个季度)增量留抵税额均大于且第六个月增量留抵税额不低于 50万元; (2)纳税信用等级为A级或者B级; (3)申请退税前36 个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形的:(4)申请退税前 36 个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上的; 增量留底税额是跟哪一个月饼
外贸出口公司,购进发票认证后增值税申报表上需要手动填写到副表二上吗?表二25-28每月自动有认证发票信息,如8月认证30万进项税额,9月申报退税30万,11月收到退税金额30万元,期间10月认证25万,11月认证30万,12月申报11月增值税时表二上待抵扣进项税额那里显示的是这3次认证发票合计数,已经抵扣的30万进项税额没有减少。主表上没有期末留底税额,这个是不是表示之前申报没有填报对?这个月申报万怎么填?
有个疑问,[玫瑰],以 1w 为例, 所得税 10000×5%=500, 开发票 10000×1%=100, 附加税 100×12%=12, 印花税10000*万分之三=3, 个人所得:(10000-500-100-12-3)*20%=1877, 所以最后分红到个人名下:10000-500-100-12-3-1877=7508, 没用任何税筹方案时,请问这个对吗?假设已经扣除成本,我主要是想搞清楚综合税率,
充值赠送金额,可以不入账吗?充值200赠送50,财务只记录200,花费完后开票200,可以吗?
个体户收10万,不用开发票,收多少税呀
请问老师,在哪进行发票查验
老师,适用小企业会计准则,企业对公账户购买短期理财产品,具体怎么做账
2023年有一笔33万暂估成本,在2024年5月汇算清缴时之调整3万元,我们现在后续要怎样处理
老师,本月开的发票,下个月2月份收到的进项发票,能否抵扣1月份的增值税?还没有到申报期
老师年底股东开会要看一下全年的营业报表,我要怎么做可以让他们清晰明了呀?
菜鸟驿站入库价格怎么修改
老师,23年填的专项附加扣除,24年没有让重新填写咋回事啊
谢谢老师,那计算2-8月需要退税的增量是用8月减2月,还是用8月减19年3月呢?
不是要提交个申请退税数额吗?这个数额不是用增量*60%吗?我想问这个增量怎么算
使用8月减19年3月,跟3月份比看应该退多少