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单位是签订技术服务合同,与某大学合作,支付40万元,合作合同签订日七日内按照借用费用百分之五十预付给某大学,余款待技术服务结束并提供全部成果资料满足我方建设需要方结清尾款,这笔得怎么入账?首批款已经支付,是先入其他应收款,还是预付账款,还是入研发费用,是按月分摊还是一个月出?

2020-09-07 13:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-07 13:39

同学你好 大学有给你开发票吗

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快账用户1649 追问 2020-09-07 13:42

已经开票

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快账用户1649 追问 2020-09-07 13:43

开的是百分之50的发票

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齐红老师 解答 2020-09-07 13:49

那你按照收到的发票计入成本就可以了

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快账用户1649 追问 2020-09-07 14:06

能分析的详细一些吗?

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齐红老师 解答 2020-09-07 14:12

借主营业务成本 贷银行存款 这样做分录的

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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