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老师,想请教一个问题好吗?我们公司收到一笔党组织拨款,然后用于了党建活动,这两笔分录怎么记呢,有几笔购买食材的支出没有发票还怎么办呢,谢谢您[玫瑰]

2020-09-07 12:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-07 12:59

同学你好 需要有发票的哦, 借银行 贷专项应付款 借专项应付款 贷银行存款

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快账用户4563 追问 2020-09-07 13:00

是小规模纳税人,没有专项应付款的科目

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快账用户4563 追问 2020-09-07 13:01

必须要有发票哇,没有拿到发票的我该怎么处理呢,买食材的没有发票的

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齐红老师 解答 2020-09-07 13:06

同学你好 那你用营业外收入也可以 没有发票的支出计入营业外支出

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快账用户4563 追问 2020-09-07 13:10

是这样的,拨款入的基本户,我们也还没有取的,这次活动支出是老板垫付的,我们不知道实际该从基本户拨多少钱还给老板,如果有票和无票都直接还给老板的话,税法上没票的它会不会认可呢

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齐红老师 解答 2020-09-07 13:11

同学你好 这个不会认可的哦

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快账用户4563 追问 2020-09-07 13:12

那我该怎么弄呢,直接拨有票那部分还给老板,剩余部分呢?如果记营业外收支的话,势必影响经营利润得嘛

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齐红老师 解答 2020-09-07 13:15

嗯,要缴纳所得税的,没有发票的没办法

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快账用户4563 追问 2020-09-07 13:27

那就不计收入,记其他应付里面,有票无票都入账,从基本户里支出还给老板行吗?

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齐红老师 解答 2020-09-07 13:32

同学你好 最好是不要这样,容易被查

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快账用户4563 追问 2020-09-07 13:48

那我该怎么办呢

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齐红老师 解答 2020-09-07 13:54

按照实际业务做账就可以

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同学你好 需要有发票的哦, 借银行 贷专项应付款 借专项应付款 贷银行存款
2020-09-07
你好,1.既然你公司是刚注册,也没有出资,应该不存在股权转让的问题吧?这个钱实际是什么呢?确实是那三个人把股权卖给AB公司了吗? 2.借:长期股权投资 贷:银行存款
2020-10-04
同学你好 这个可以的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-06-04
你好,实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
2021-09-15
该笔销售被认为是由于产品问题导致的赔偿,因此这笔支出应被视为非正常损失,而非正常的经营性支出。因此,将这笔支出列为“营业外支出-补偿损失”是正确的。 在会计处理上,当一笔销售被认为是销售退回或由于产品问题导致的赔偿时,通常需要冲减相应的收入和成本。根据你给出的分录,收入和成本已经得到了相应的冲减,这是正确的处理方式。 对于由于销售退回或产品问题导致的赔偿,通常需要查明原因,分清责任,并进行相应的处理。如果责任在于销售方,则应承担相应的赔偿责任;如果责任在于客户,则应根据双方的协议和合同约定进行处理。
2024-01-25
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