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老师我想问问关于应交税费的处理情况,假如我这月有进项发票我不需要认证的话但我想做上账的话,现在怎么这个税额做哪里,认证完做哪里,交税的时候又做哪里 2.再就是我这月认证了留底的话现在怎么做,需要用的什么怎么做,交税的时候怎么做, 我也不知道还有哪种情况了。就是关于这个应交税费有点不是很清晰啊,老师能全面给讲讲吗麻烦了

2020-09-06 19:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-06 20:07

你好!记入应交税费应交增值税待抵扣。认证完了就记录应交税费应交增值税进项税。 如果有认证的发票,当期进项税大于销项的话,不用做账务处理。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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