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老师我想问问关于应交税费的处理情况,假如我这月有进项发票我不需要认证的话但我想做上账的话,现在怎么这个税额做哪里,认证完做哪里,交税的时候又做哪里 2.再就是我这月认证了留底的话现在怎么做,需要用的什么怎么做,交税的时候怎么做, 我也不知道还有哪种情况了。就是关于这个应交税费有点不是很清晰啊,老师能全面给讲讲吗麻烦了

2020-09-06 19:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-06 20:07

你好!记入应交税费应交增值税待抵扣。认证完了就记录应交税费应交增值税进项税。 如果有认证的发票,当期进项税大于销项的话,不用做账务处理。

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你好!记入应交税费应交增值税待抵扣。认证完了就记录应交税费应交增值税进项税。 如果有认证的发票,当期进项税大于销项的话,不用做账务处理。
2020-09-06
您好,图看不清。不过看您描述的话,最终呈现的结果应该是: 1.应交税费~应交增值税-减免税款 280的期末余额。 2.85.15应该放在进项税额科目里。 总之,不产生应交税款的话,不需要转入未交增值税
2020-09-06
同学 您好 待认证进项税额是在收到发票还未认证的时候使用
2020-10-16
您好 可以在您开具了发票需要抵扣的时候勾选认证 然后做进项税额 借:原材料100 应交税费—待认证进项税额 13 贷:应付账款113 借:应交税费—应交增值税-进项13贷:应交税费—待认证进项税额13
2020-08-23
同学你好 这个要做账的
2023-03-22
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