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老师:新手刚转行会计,是一家新开的物流公司。那做会计的工作内容是什么呢?工作流程呢?收到老板的开支报销原始发票该怎么样做呢?求详细指导一下, 谢谢!怎么没人回答我的问题吗?

2020-09-06 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-06 17:42

同学,你好,有没有之前的会计给你交接呢?

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快账用户9400 追问 2020-09-06 17:48

没有啊,新开的。听说是他姐开始把几个月的原始单,分月夹在一起一堆,后附上几项的总数。

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快账用户9400 追问 2020-09-06 17:50

把电脑固定资产的写在其他费用上?这样看他姐是不是不是专业的会计?我要每个单重新审核,按我的想法做吗?

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快账用户9400 追问 2020-09-06 17:51

老板付款的,要不要由出纳写付款单才做记账凭证吗?

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齐红老师 解答 2020-09-06 17:52

有没有财务软件做账? 他姐姐就只吧道具加一起了,没有做账是吗?

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快账用户9400 追问 2020-09-06 17:54

没软件,没做

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齐红老师 解答 2020-09-06 18:00

那你需要先把他前几个月的项目理一下,要不重新做一下凭证,如果你觉得麻烦,他如果有所有的期末数据,你结转一下他的数据,从他给你的数据开始接着做也可以

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快账用户9400 追问 2020-09-06 18:05

没有结转数据,只有一堆原始单据。现在没软件,我该怎么做?

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快账用户9400 追问 2020-09-06 18:07

我建议他买软件,如果买了,我又该怎么做?期初数可以全部为0开账吗?把5月以来的单全部记在这个月,行不行?

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齐红老师 解答 2020-09-06 18:10

可以,你让他买软件,要不然以后做账太麻烦了,你买了财务软件,做账期初数据都是0,你从5月开始做账 然后你财务软件建账时间是5月

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快账用户9400 追问 2020-09-06 18:16

那我手工记账凭证写的9月,摘要写的5月,可以吗?不是矛盾了?还是有软件了,手工记账凭证的时间没关系?

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快账用户9400 追问 2020-09-06 18:18

如果有软件,建账一定要写5月吗?不能写9月吗?摘要注明补哪个月账,可以吗?

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齐红老师 解答 2020-09-06 18:19

不是,我的意思是这样 就是这两天就买了财务软件 你不要手工记账了 买了软件开始建立帐套,帐套初始日期就是5月,这样你就可以把5月的帐记到5月,6月的记到6月,这样以此类推把帐就记完整了

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快账用户9400 追问 2020-09-06 18:23

要是这两天没买呢?怎么做?

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快账用户9400 追问 2020-09-06 18:24

还是我明天问一下老板呢?第一天上班告诉他了,他说看看课程先。明天我是第三天上班,可以问吗?

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快账用户9400 追问 2020-09-06 18:27

要是从5月开始记账了,也要每个月出报表吗?还是这个月一起出报表?是不是每个月底提供资产负债表给他就可以了?

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齐红老师 解答 2020-09-06 18:33

每个月出,5月做完就出5月的,软件会自己出

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齐红老师 解答 2020-09-06 18:34

不用你自己编了,还有问问老板什么时候买,就是这么多帐,软件很快就做完了,如果手工记账,要很久

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快账用户9400 追问 2020-09-06 18:36

软件只有录了凭证,科目余额表与资产负债表全部会自己出数据?

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快账用户9400 追问 2020-09-06 18:37

那收到老板给的原始单要不要出纳写付款单,我做手工记账凭证再录系统呢?

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快账用户9400 追问 2020-09-06 18:37

那个流程是怎么做的?

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齐红老师 解答 2020-09-06 18:45

对的,录入凭证,所有的明细账,总账,报表就出来了

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齐红老师 解答 2020-09-06 18:46

全部都登录软件就可以,人们报销后,直接录入凭证就可以了

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快账用户9400 追问 2020-09-06 18:47

那开始怎么录?不可能一个原始单录一次吧?

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快账用户9400 追问 2020-09-06 18:49

还是收到报销单,分类整理好,算好总数,也写个手工记账凭证再录?还是不写记账凭证直接录几个原始同类单的总数?

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齐红老师 解答 2020-09-06 19:00

你可以之前的分类录入,以后的就要一个单子录入一次凭证了

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快账用户9400 追问 2020-09-06 19:55

如果报销一次伙食就录入一次吗?那要不要每张出纳写付款单再录入呢?

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齐红老师 解答 2020-09-06 19:58

不用,用的是费用报销凭证

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快账用户9400 追问 2020-09-06 20:01

费用报销凭证就是我们这的付款单吗?是出纳写的吗?是不是原始单先要交给出纳写付款单再交给我录入系统?

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齐红老师 解答 2020-09-06 20:04

不是出纳写的,是谁报销谁写费用报销单据,然后出纳给钱,然后会计拿着单据做账

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同学,你好,有没有之前的会计给你交接呢?
2020-09-06
你好,同学。这个是有可能的,原先做过会计,现在做出纳的。工资的话,这个是与地区和公司有关系的。
2020-09-06
你好!公司有报销的票据是需要相关人员或者会计先审核好票据的有效性,剔除无效票据,粘贴好,计算出金额并签字,老板签字,给出纳,出纳付款签字,最后流转给会计记账!内账是可以的,不过最好当月票据当月入账,内账的报表一般需要根据老板的需求出具一份经营月报表!
2020-09-05
同学你好 一套账可以,就是正常的企业,这种的才对,之前的工作辞职了吗
2020-11-03
您好!报销流程一般是报销人填报销单--部门领导签字-出纳付款--会计做账。出纳主要负责登记银行日记账、库存现金日记账。和现金或者银行有关的交给出纳做好银行日记账和现金日记账。
2020-09-21
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