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因为产品出现质量问题,我单位要承担一笔赔偿款,对方没有开具赔偿款的发票给我们,要我们开一个收据来减少往来款,我借方做销售费用也不合理吧,自己单位开的收据,正确应该怎么做

2020-09-05 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-05 16:50

你好 正确的做法 赔偿的部分开具红字发票 冲减收入和往来

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快账用户7822 追问 2020-09-05 17:04

红字发票只开过对应的红冲票,这个是不一样开的,要问一下金税公司怎么开了

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齐红老师 解答 2020-09-05 17:08

金额不一样 其他的都是一样的

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你好 正确的做法 赔偿的部分开具红字发票 冲减收入和往来
2020-09-05
同学你好 是的,必须显示的
2020-11-09
这个质量问题原则是需要开红字发票,不开红字发票,实务中处理不做进项税额转出,我说实务中哈,
2020-12-22
您好,理清你单位的账务首先的理清你单位的业务实质,是否有相应的合同协议进行支持,如果对外资金流入流出都是你单位的收入和费用,那就涉及你单位税费了,如果只是代收代付,是否有合同约定,由于大额发票开给各企业,就是各企业的费用,对你单位只是资金往来的问题了,相应原始凭证就是银行回单,小额发票开给你单位只能作为你单位费用入账,不可以做往来代收代付,同时还必须有相应资金流水来支持你单位费用发票
2023-12-26
你好!根据你说明的情况,需要分情况处理
2023-12-26
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