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老师您好,单位本月购进一辆含税单价29万的小车并取得专用发票,在本月进行抵扣增值税,去打银行流水时看到银行只转账104300元,会计分录应该怎样做才正确,谢谢

2020-09-05 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-05 16:50

同学你好,其余的款项是没有支付么?

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快账用户3190 追问 2020-09-05 16:54

银行没有显

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齐红老师 解答 2020-09-05 16:57

同学你好,如果余下的款项没有支付 借,固定资产 借,应交税费一应增进项 贷,银行行存款 贷,应付账款一未付款部分

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快账用户3190 追问 2020-09-05 19:09

借,固定资产 2900000 借,应交税费一应交增值税一进项税33362.83 贷,银行存款104300 贷,应付账款一未付款部分185700 老师是不是这样?然后固定资产折旧 借:管理费用一折旧其一小车4712.5 贷:景累计折旧一小车4712.5

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快账用户3190 追问 2020-09-05 19:11

借,固定资产 2900000 借,应交税费一应交增值税一进项税33362.83 贷,银行存款104300 贷,应付账款一未付款部分185700 老师是不是这样?然后固定资产折旧 借:管理费用一折旧费一小车 4712.5 贷:累计折旧一小车 4712.5

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齐红老师 解答 2020-09-05 19:21

同学你好,如果在购车时还发生的车辆购置税,第一次的保险费也是计入固定资产的,如果没有这些费用,就是您做的分录金额

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齐红老师 解答 2020-09-05 19:21

您的分录是正确的

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快账用户3190 追问 2020-09-05 19:39

老师,银行流水有保险费9650元保险费哦,那应该怎样做分录才正确?

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齐红老师 解答 2020-09-05 21:09

同学你好 借,固定资产 2900000加上9650 借,应交税费一应交增值税一进项税33362.83 贷,银行存款104300加上9650 贷,应付账款一未付款部分185700

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快账用户3190 追问 2020-09-05 21:29

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-05 21:40

不客气的,祝您学习愉快;

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同学你好,其余的款项是没有支付么?
2020-09-05
您好 借 固定资产 借 应交税费-应交增值税--进项税额 贷 银行存款
2020-08-14
你好同学,那你直接把去年做的账冲消掉就行了,借以前年度损益调整负数,借应交税费,应交增值税进项税额负数,贷应付帐款负数。
2021-04-30
你好! 业务1 销项税额700*300*(1-8%)*13%=25116 业务2 销项税额400*300*13%=15600 进项税额6800*9%=612
2022-04-18
你好同学明天回复你
2023-04-18
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