同学你好,其余的款项是没有支付么?
老师您好,单位本月购进一辆含税单价29万的小车并取得专用发票,在本月进行抵扣增值税,分录应该怎样做呢?
老师您好,单位本月购进一辆含税单价29万的小车并取得专用发票,在本月进行抵扣增值税,去打银行流水时看到银行只转账104300元,会计分录应该怎样做才正确,谢谢
某增值税一般纳税人生产销售自行车出厂不含税单价为300元每辆,某月 该一船纳税人购销情况加下 1向当地商场销售700辆,该商场当月付清货款后,厂家给子8%的销售折扣,开具红字发票入账2向外地特约经销点销售400辆,并支付运输单位6800元,收到专用发票 3.将5辆自行车给本厂售后服务部使用 4.开具普通发票销售三年前购进作为固定资产使用的小轿车一辆售价117000元,该小轿车原值每辆为125000元 5.逾期仍未收回的包装物押金5万元计入销售收入 6.购进自行车原材料取得增值税专用发票上注明的税额为4万元,增值税专用发票尚未通过税务机关认证,另外购进一批零部件取得增值税专用发票上注明的税款为3万元,增值税专用发票已通过税务机关认证 7.从小规模纳税人处购进自行车零件8万元,8万元未取得增值税专用发票 8.购买办公用品等25000元,未取得增值税专用发票 根据上述材料,按税法规定分析并计算该企业当月应纳增值税税额
某自行车厂(增值税一般纳税人)生产销售自行车,出厂平均不含税单价为280元/辆。2019年10月末留抵税额5000元,11月该厂购销情况如下:(1)向当地批发商销售1000辆,并给予批发商5%价格折扣,折扣额与销售额开在同一张发票上并在金额栏分别注明,批发商当月付清货款后,厂家给予了8%的现金折扣。(2)因仓库管理不善,上月购进的一批工具被盗,该批工具的采购成本为10万元(购进工具的进项税额上月已抵扣)。(3)销售本厂2008年购买自用的机器一台,取得含税收入120000元。(4)购进自行车零部件、原材料取得的增值税专用发票上注明金额140000元,增值税税额18200元。(5)从小规模纳税人处购进自行车零件,支付价税合计金额90000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。(6)出租位于本市的一幢2014年前取得的办公用房,价税合计收取4个月的租金80000元,选择简易计税方法计税。(其他相关资料:取得符合规定的发票均在当月抵扣;纳税人销售自己使用过的固定资产,未放弃减税)要求说明并计算:(1)向批发商销售产生的销项税额;(2)当期该自行车厂当期进项税额转出额;(
某自行车厂(增值税一般纳税人)生产销售自行车,出厂平均不含税单价为280元/辆。2019年10月末留抵税额5000元,11月该厂购销情况如下:(1)向当地批发商销售1000辆,并给予批发商5%价格折扣,折扣额与销售额开在同一张发票上并在金额栏分别注明,批发商当月付清货款后,厂家给予了8%的现金折扣。(2)因仓库管理不善,上月购进的一批工具被盗,该批工具的采购成本为10万元(购进工具的进项税额上月已抵扣)。(3)销售本厂2008年购买自用的机器一台,取得含税收入120000元。(4)购进自行车零部件、原材料取得的增值税专用发票上注明金额140000元,增值税税额18200元。(5)从小规模纳税人处购进自行车零件,支付价税合计金额90000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。(6)出租位于本市的一幢2014年前取得的办公用房,价税合计收取4个月的租金80000元,选择简易计税方法计税。(其他相关资料:取得符合规定的发票均在当月抵扣;纳税人销售自己使用过的固定资产,未放弃减税)要求说明并计算:(1)向批发商销售产生的销项税额;(2)当期该自行车厂当期进项税额转出额;(3)当期该自行车厂销
利润分配,怎么调成本年利润,分录怎么做?
底薪3100干了9天请问怎么发工资
老师一个人可以在两个公司发工资吗?一个给他交社保,一个不给他交社保,然后两边都能给他报个税吗?
交完社保现在电子税务局上有个人和单位承担的明细么?
请问放行的报关单上的境外收货人报关行写成出口人的英文名称了,可以改吗?或者说不改会影响外汇核销吗?
老师,请问怎么把2月份的工作表中所有数据不变的情况下,把期末库存转为3月份的期初库存
老师,我们公司为一般纳税人。现在有客户到我们公司来然后商务洽谈然后给客户报旅游团一共3000元请问是开专票还是开普通发票如果是专票的话旅游的话能不能抵值税额?
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请问投资收益付现和利息费用付现需要计入经营活动现金流量中吗?
你好老师,我接了一个搅拌站的代理记账,不知道从哪里下手
银行没有显
同学你好,如果余下的款项没有支付 借,固定资产 借,应交税费一应增进项 贷,银行行存款 贷,应付账款一未付款部分
借,固定资产 2900000 借,应交税费一应交增值税一进项税33362.83 贷,银行存款104300 贷,应付账款一未付款部分185700 老师是不是这样?然后固定资产折旧 借:管理费用一折旧其一小车4712.5 贷:景累计折旧一小车4712.5
借,固定资产 2900000 借,应交税费一应交增值税一进项税33362.83 贷,银行存款104300 贷,应付账款一未付款部分185700 老师是不是这样?然后固定资产折旧 借:管理费用一折旧费一小车 4712.5 贷:累计折旧一小车 4712.5
同学你好,如果在购车时还发生的车辆购置税,第一次的保险费也是计入固定资产的,如果没有这些费用,就是您做的分录金额
您的分录是正确的
老师,银行流水有保险费9650元保险费哦,那应该怎样做分录才正确?
同学你好 借,固定资产 2900000加上9650 借,应交税费一应交增值税一进项税33362.83 贷,银行存款104300加上9650 贷,应付账款一未付款部分185700
好的,谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快;