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老师,我公司这个月的销项税额是4万多,我有19年9月份的三张进项发票,税额8.6万多,上期留底税额就是5万多,这个月我是不是必须认证了这去年九月的发票,那样这个月留底税就太多了,会有什么影响?我该怎么处理?

2020-09-04 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-04 10:13

这个现在认证没有期限了,你这个真实没有无票收入没有交税话,这个可以直接入,长期不认可话,这个怕税局查为啥不认证,这个还是认证比较好,有无票收入建议做无票收入 冲掉下这个留底税额比较好

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快账用户4255 追问 2020-09-04 10:20

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2020-09-04 10:27

好的,我先回复别的学员了

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这个现在认证没有期限了,你这个真实没有无票收入没有交税话,这个可以直接入,长期不认可话,这个怕税局查为啥不认证,这个还是认证比较好,有无票收入建议做无票收入 冲掉下这个留底税额比较好
2020-09-04
您好 请问增值税申报表主表上留抵税额也是5万么
2022-05-15
你好!你这18万是因为什么原因要转出? 税务局要求?你现在是问分录怎么做是吗还是问什么?
2022-06-02
同学你好 进项得有才可以
2022-06-14
你好,如果你嫌交的多,你可以申请延期交税,这个月先不交,你下一个月认证了,然后申报了之后,他有刘迪,在下个月的时候留底抵欠就行。
2023-08-24
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