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老师,刚接手一小规模季度申报的公司,前面会计申报增值税时一月份的开出的普通发票未申报,4-6月申报时未达到30万免增值税,但是将免税销售额的金额填少了400多,请问我需要怎么解决?

2020-09-04 08:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-04 08:42

你好 建议去税务局那边修改

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快账用户4038 追问 2020-09-04 08:47

请问老师到税务局修改需要带些什么资料呢

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齐红老师 解答 2020-09-04 08:49

纸质的报表 公章 身份证

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你好 建议去税务局那边修改
2020-09-04
你好,减免明细表可以不用填写的呢
2020-10-16
你好,在第十栏填写你的销售额就可以的。
2023-04-06
你好,零税率的在其他免税销售额里面填写,其他的在第一栏和第三栏里面填写。
2022-01-11
你好! 对的。 免税额还是按3%自动算出来的, …没有影响的,可以申报了
2020-07-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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