同学,这个是汇兑差异产生的,也就是说登记的时候按照的一个汇率,付的时候是另外一个汇率,就会有一个差额
老师,您好,请问为什么我原币为0了,但是本币还有余额呢?
我外币金额原币已经是0了,但是人民币还有余额。这个要怎么调整呢?
老师您好 我做销账的时候遇到了个问题 就是在销美元的时候 原币余额已为0 但本币有可能因为汇兑损益的关系有余额 那怎么做才能把本币的余额也销为0呢 第二张图是我做账的分录
老师,我们我欧元账号原币为0但是本位币1581.85。我通过期末调汇还是没有变,怎么回事啊
老师你好,想问一下外币账务处理。去年12月挂账应收,原币人民币,本位币港币。今年3月收回,冲减应收账款。收回的这笔应该采用什么汇率?可以将本位币的汇率改为12月的汇率保持原币和本位币余额为0吗?
老师好,请问建筑公司的工资能直接记入主营业务成本吗?借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
请问3月份开的发票,现在可以红冲吗?
老师您好实现利税怎么算
老师税务局代开的农产品发票,wps为什么我打开微信头像在上面,我是用Wps工作的
更正上月的个税,需要新增人员怎么操作
请问上月的发票红冲,重新开,占用本月额度吗?
坏账损失,汇缴在哪一栏调增?
请问员工工资卡不能用,能打到同事卡中转给他吗?合规吗?或打到他亲人卡中?要补什么手续
你好老师,有个拍卖公司,他们收了巨大额的保证金,税务局查到,直接让补了几十万的税,这种是什么情况?保证金不属于收入啊,为什么要这么罚呢?
请问视同销售的销售赠品申报增值税时怎么填报?
那需要手动做一个凭证调整为0吗?
期末做调汇的时候,系统只是对应收应付和银行存款有余额做调整,好像没有调这个的呢
需要做一个财务费用,将余额冲平
老师,我做账的时候已经做个财务费用-汇兑损益的,为什么还会有汇兑损益呢?
同学,可以转化为分录给我看看吗,图片有点条理不清晰
汇率 原币 本位币 借:银行存款 USD 6.9194 113701.8 786748.23 借:财务费用-汇兑损益 10164.95 贷:应收帐款 USD 7.0088 113701.8 796913.18
借:银行存款 USD 6.9194(汇率) 113701.8(原币) 786748.23(本位币) 借:财务费用-汇兑损益 10164.95(本位币) 贷:应收帐款 USD 7.0088(汇率) 113701.8(原币) 796913.18(本位币)
我做分录的时候不是 已经有财务费用-汇兑损益了吗?为什么到月末还会有差额呢?
上面打字发送后,格式乱了,我重新截图给您看下