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老师好,以前的会计房租每个月计提,实发的时候不冲这个计提费用。这个计提费用一直挂着账。那做这个计提有什么呢?

2020-09-03 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-03 17:33

您好 实发的时候不冲这个计提费用,那当时是如何做分录的呢?

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快账用户2510 追问 2020-09-03 17:34

实际交的时候借预收账款贷应收账款

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快账用户2510 追问 2020-09-03 17:35

其他应付租金还有余额,实际已经付了

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齐红老师 解答 2020-09-03 17:38

实际交的时候借预收账款贷应收账款?---------这笔的意义是什么呢?怎么又和其他应付有关系呢?

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快账用户2510 追问 2020-09-03 17:40

预收账款余额这是一笔虚假账,用应收账款来顶房租了

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快账用户2510 追问 2020-09-03 17:44

如果不冲这个计提的分录,计提还有意义吗

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齐红老师 解答 2020-09-03 17:45

这样的话就是乱调账了,或只是为了冲减预收账款科目。

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快账用户2510 追问 2020-09-03 17:48

冲减预收账款,那计提的其他应付账款租金就一次挂着账

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快账用户2510 追问 2020-09-03 17:50

如果年底冲销计提分录借其他应付账款贷管理费用。这个账是平了,但是一整年的账就没显示付租金,实际上已经付了

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齐红老师 解答 2020-09-03 19:35

使用其他应付款科目做预提租金是合适的,等实际支付租金时,冲减其他应付款科目余额,这样就可以把其他应付款科目冲平的。这样处理才是正确的。

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快账用户2510 追问 2020-09-03 19:38

计提是这样,有时实付借管理费用贷现金。感觉做的有点乱。如果实付不冲减计提那就没必要做计提

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齐红老师 解答 2020-09-03 19:42

是的,是这样理解。做分录处理的话,应该尽量保持分录处理的一致性,这样账务就比较清晰的。

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快账用户2510 追问 2020-09-03 19:44

给的解释是计提没有那么严谨,想怎么做就怎么做

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您好 实发的时候不冲这个计提费用,那当时是如何做分录的呢?
2020-09-03
不计提直接做交费的那个分录
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同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款
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同学你好  借:管理费用-安全生产费, 贷:专项储备;
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