您好 1、可以的 2、这个是否开具专票,是要和客户进行沟通协商解决的。
我们是小规模企业,给一般纳税企业开发票可以开普票吗?因为小微企业有优惠免税,但对方一定要我们开专票让他们抵扣,这个可以拒绝吗?我们是光伏发电公司,对方是供电公司
老师,我们用一个公司公户转给对方钱,因为是小规模不抵扣,开专票我们让对方开到了其他公司可以吗?
老师,我们是小规模纳税人,也来过专票,如果别公司给我开专票,我可以抵扣吗?如果对方是免税企业,开的免税专票可以抵扣吗?
我们是购货方小规模,有必要让对方给我们开票吗?他给我们开票后,我们这个票可以在企业所得税税前抵扣?
我们是小规模企业,对方是一般纳税人企业,可以要求对方开普票吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
老师,还有一种情况就是对方不问我们是否是小规模直接开专票给我们,对我们双方来说有什么影响呢
对客户没有影响,对您公司有影响,因为您公司是小规模纳税人只要开具了专票就必须缴纳增值税,如果开具普票的话,可能会享受免征增值税的政策。
老师,我问的后面一种情况是对方开专票给我们,不是我们开出去
由于您公司是小规模纳税人,所以开具专票或是普票,都对您公司没有影响的。