您好, 跨月不能作废了,只能开红字发票,普通发票您可以直接在金税盘里开负数发票,然后您再开正确的发票,
你好,跨月的普票,客户要求作废,重新开具专票,我要怎么处理呢?
老师,你好,我们五月份给客户开了普票,寄过去了,但是客户说没收到,现在要求重开,那我作废重开的话普票就少着一联,这个要怎么处理?
8月份开具的普通发票,客户要求本月换成专票,我把普通发票作废后,本月开具的专票如何账务处理
当月发票客户发票联丢失了,客户想要作废重新开,我需要怎么处理
老师,跨季度的增值税电子普票,信息错误,客户要求重新开具,我们这边怎么处理
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
不用先申请是吧?
那我报税时候照样报吗?就是我这个月冲上个月的普票,报上个月税的时候,这张普票收入还是照常申报吧?
还有开具的红字票需不需要打印出来啊?
老师,在不在
您好 普通发票您直接在金税盘里开负数金额的发票,不需要填写红字信息表
报税也是正常申报吗?
开具的红字发票两张都需要盖章吗?要不要给一张给客户?
你好, 如果对方没有退票,开负数发票,这个需要盖发票章给客户,然后您按照正负合计的金额申报纳税,
对方把发票退给我们了,我也开了正确的专票给他们了,红字发票还要给他们吗?
你好, 这种情况红字发票不用给对方了,您自己留着,