您好,题目问的是代收代缴的城建税。所以用消费税金额计算。

老师,这个为什么直接用消费税乘以7%啊,城建税不是增值税加消费税之后再乘税率吗?
老师,城建税不是增值税+消费税再乘税率吗这里怎么没加增税?
老师。您好。这个题目的答案有点不懂。不是说城建税是以实际缴纳的增值税和消费税为依据。那为什么这个答案只算消费税乘以城建税的税率。那增值税为什么不加上去
老师,为什么这道题在计算应税商品应交增值税的时候是用直接用商品公允价值乘以增值税率,而不用加上消费税这个价内税再乘以增值税率?过往计算消费税应税商品增值税都要包含消费税的。
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗