同学你好, 120万收到钱是往来还是收入
老师,您好,我今天刚接手一家建筑设备租赁公司的账,公司是去年9月成立的,一直没业务,然后到今年1月公户进帐120万,然后付掉运费了,我打算把这些运费做成工资进成本。老师我想请教您,就是一般这种公司的账都怎么做呢。我们这个暂时是小规模纳税人
老师就是租赁行业除了最开始买的时候有成本 后面都是发人工费 这个成本还是不知道怎么算 原来的公司还在 是这种情况,是吊篮租赁公司,买这个设备是一般纳税人那个公司,另外她们又重新成立了一个小规模,用来开票,然后我把这个小规模核定了,因为没有成本票,现在做账就只有开出去的发票,其他什么都没有了 已经有好几个月了,我最近打算把他们家做账 银行流水我也从来没有去拖过[破涕为笑] 那这种怎么弄呢 老师
接手一个公司,现在还是小规模纳税人,要我去转成一般纳税人,然后去年8月成立的,税务一直都是0报也没做帐,公司实际确实没收入,只有支出买固定资产,办公费,人员工资等等,但它这些支出都是公司对公账户付的,去年8月开始每个月都有银行流水,都没做账。现在建账的话,把以前包括去年的流水补上,像工资都没扣个税,个税系统也是0报。这种公司接手有没有风险啊?该怎么做啊?
我们公司是今年10月升成一般纳税人的,去年9月成立。一直没业务零申报,今年9月开始生产。但去年12月有一张专用发票买车子的(老板私账最开始有一笔钱打到对公账户对公付款买的车子),也就是小规模时期收到了一张专用发票,然后一直0申报没做账。现在我进认证系统,发现这张发票在认证系统里。那么,认证是肯定要认证掉,要不要进项转出?然后折旧从哪个月开始算?
老师您好,我们小规模建设设备租赁公司,当时缺成本票,然后找了客户给我们开的成本票,这个钱也不会付给对方,我当时做账是借:劳务成本-租赁费。贷:其他应付款-xx.老师,现在账上就是其他应付款这里一直挂了这一笔,我想着把账调平,这笔分录应该怎么做呢
以银行回单作为原始凭证确认收入,是不是也要从应收或者预收过渡一下,比较好
老师工程内账,收到钱以什么作为原始凭证确认收入啊
你好,我想问下,固定资产清理在借方负数,我怎么结转
老师,上个月的个税申报我少报了几十元钱,可以在本月补上去吗?工资表不改可以吧?
老师,企业所得税汇算清缴,员工福利,应酬歺费,广告费按多少扣除
老师,请问下是不是小规模纳税人利润表季度申报时填写的是一个季度的总数,那一般纳税人调的是本期数吗?
您好 我这边新接的公司 生产中药材的 出口到越南 问一下 如果从防城港出口到越南 报关这块费用大概在多少费用 都包括哪些费用 因为要先核算企业成本在和客户报价
保安公司差额征税开的专票对方收到了可以抵扣吗
.电商 个体小规模 没有对公账号 法人是老板 店铺是老板个人名义办的 提现进账老板账户 每月销售额超20万 没有进项票 实际往外开的票很少 报税的时候收入已开票金额为准吗? 实际公司的店铺都是老板家人的 报税怎么处理
请问老师,这个财务报表年报在那里可以更正啊?
老师这个是营业收入
那你做 借银行 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 然后成本 借主营业务成本 贷应付职工薪酬
好的,谢谢老师。
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