您好,这个车辆不是公司购买的,那是谁购买的?为什么开的增值税发票给您公司了呢?请具体介绍一下。
车辆不是公司购买,但是为公司办公所用,可以从公户购买车辆保险吗?开回的增值税专用发票可以抵扣吗?所得税前能扣除吗?
1.以公司名义买什么车都可以吗?是不是以公司名义买有的车有税收优惠? 2.如果可以,那么是不是这个车所有的费用都可以(不包括车辆购置税)用来抵扣所得税、车辆购置税还可以抵扣增值税的销项税,比如车购价成本、保险、保养、加油等都可以抵扣所得税?
你好老师,公司老板名字的车购买的车辆保险费用公司账户打款的开来得发票也是公司抬头的这样的保险费可以税前扣除吗进项税可以抵扣吗
老师你好,公司老板名字的车购买的车辆保险费用公司账户打款的开来得发票也是公司抬头的这样的保险费可以税前扣除吗进项税可以抵扣吗
公司老板名字的车, 购买的车辆保险费是用公司账户打款的,开来得发票也是公司抬头的专票,这样的保险费可以税前扣除吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
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车辆是个人的,公司付款车险,保险公司给付款方开具发票
这样的话,是不可以抵扣进项税额的,也不可以所得税税前扣除扣除的。
那已经从公户付款,这个账怎么平?
公司和个人是否有私车公用的协议呢?公司为什么要支付该保险费呢?
是股东的车,私车公用了,但是没有立协议
即使有租车协议的话,保险费也是不能税前扣除和抵扣进项税额的。
如果签订无偿使用协议,除了保险费,车油费修理费可以入账抵扣吧?
加油费和修理费是可以抵扣进项税额和做所得税税前扣除的。