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我们筹建期间有一些项目合同付款,当时都没有收到发票,但是账记过了,现在陆陆续续回来了一些发票,我收到票后怎么做会计处理!

2020-09-01 20:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-01 21:05

你好!当初怎么做的账务处理能写一下吗?

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快账用户4429 追问 2020-09-01 21:13

之前按实际付款,借记应付账款,贷记银行存款

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齐红老师 解答 2020-09-01 21:42

你好!取得发票后,按发票内容转入你们的固定资产或其他费用。

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快账用户4429 追问 2020-09-01 21:50

我们筹建期还没结束,公司要求全部先转在建工程,再转入对应科目里。我可以借记:在建工程 应交税费—应交增值税—进项税 贷记:应付账款 吗?我刚接手前几个会计期间当时就收到票了,但是一直在那放着,账也没做,也没认证,我这个月转入在建工程再认证也可以吧?老师

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齐红老师 解答 2020-09-01 21:51

你好!是可以这样处理的。

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快账用户4429 追问 2020-09-01 21:53

好的,谢谢老师,辛苦呢

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齐红老师 解答 2020-09-01 21:54

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你好!当初怎么做的账务处理能写一下吗?
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你好 ;  你支付了。  就结转对应的 借递延收益 贷营业外收入处理 。  现在会直接做  
2021-12-07
问题: 我们做建筑用的别的公司的资质,挂靠公司因出现一些纠纷,陆陆续续把钱打到我们自己注册让(今年新注册)的一个公司账上了,却没有实际业务往来,这样该怎么处理 做了代收代付之后 这笔账后期怎么冲销,还是一直挂着账。账务怎么处理,挂到哪个科目。这笔款需不需要缴税。 解答:你好,同学,只是代收付不需要缴税的,只是一笔往来,你先挂着,但是你需要有一份委托收款证明。让对方公司出具给你并盖上他们公司的公章。
2021-04-09
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2021-07-11
你好 1. 货还没有到 。 你做 借应付账款贷银行存款。 货到了 借库存商品贷应付账款 2. 计入在建工程来核算 只是没有发票 你要有付款单和收据等票据来做账 汇算要调整的 3. 借费用或者成本贷其他应付款-老板 到时报销 借其他应付款-老板贷银行存款
2020-08-06
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