您好 借:生产成本 借:制造费用 贷:原材料 根据部门不同填不同的数据
写出领料汇总单会计分录
月末根据仓库发料单汇总,得知本月生产01产品领用601材料1400元,生产02产品领用602材料13600元,车间修理设备领用601材料1500元(会计分录。)
判断:在工业生产产品过程中,会计收到《领料单》后直接根据《领料单》编制《领料汇总表》
本月根据领料单汇总发出材料共35 000元,其中,生产A产品领用材料30 000元,车间一般性耗用材料5 000元。写出会计分录
采购员小李出差预借差旅费5000元现金支付写出会计分录生产领用a材料100千克,单价20元,领用b材料200千克,单价50元,利用c材料100千克,单价200元,生产车间一般领用b材料50千克,行政管理部门领用a材料50千克,写出会计分录现金支付业务招待费2000元写出会计分录
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
不同部门也写出来,不会写
这个要看您题目中这些部门归的哪个部门啊 是直接生产还是辅助
图上不是都有了,你写出来就行了
您题上都是车间 没有说明是哪个生产直接领用 哪个是分配啊 借:生产成本-基本生产成本-直接材料-普通车床 77850%2B45195%2B120840=243885 借:生产成本-基本生产成本-直接材料-刻模铣床 24000%2B18078%2B35897=77975 贷:原材料 243885%2B77975=321860