可以的,这个可以的
老师:发票冲红本来想冲红部分金额的,不小心全部冲红了,请问可以作废冲红发票吗?
老师 请问一下发票冲红可以可以冲部分金额吗?
请问发票可以冲红部分金额吗?
老师 请问发票冲红 是一张票全额冲吗?可不可以部分金额?
老师,红冲发票可以冲销一张发票的部分金额吗?
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
如果开给购货方的发票联对方弄丢了 我们也可以直接冲红吗?
四、纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。
丢失发票不需要开红字,直接给对方复印件
我的意思是 对方购买了货物后 我们开具了普通发票 后面发生了退货 我们这边要把发票冲红 对方不需要把发票联交回来给我们吗?
这个对方入账,可以有退货声明,你可以不需要收回发票联,啥都没有,那需要收回,你这个全部开红字,之后对没有退货开蓝字发票可以,