视同销售的哦 借管理费用 贷收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
老师,就是我们酒店采购了一批物品,但是是老板自己掏钱买的不报账的,但是一批物品发生了退货,退回来的钱是退回我们酒店的私户的,这笔怎么做分录? 之前拿到单据的时候我做的是,借:管理费用开办费 贷:其他应付款
老师您好,我单位是一家小超市,请问我们平时自用的商品账务处理怎么记,就是自己给自己办理了一张购物卡,自用的时候刷购物卡,办卡的时候是借:管理费用 贷:预收账款-购物卡 吗?那销售了商品时候记啥,结转成本呢?
老师,我们公司是企业咨询公司,给5商家形成联盟,他们各自出一款免费产品,到店体验核销,为了促成成交,我们公司自行从电商平台低价49元采购进一款水杯,打包进这个联盟里,形成一张联盟卡,这个联盟卡售价99,由于其他5家都是以后核销的,所以,现在只有我们公司有成本,对外就是这个联盟卡99元,购买就送价值99元的一个水杯,我是小规模纳税人,购买水杯的时候,公户给平台付款,平台给公司开发票,然后平台按照客户名单,去给他们发送水杯,请问这个怎么做账合适?这个是算我们公司买卖水杯?还是视同销售,赠送水杯?怎么做缴纳的税最少?
各位老师大家好,我们公司是做农业苗木的,然后自产自销的企业,是购进苗木的时候,是从农户个人手里购进的,然后付款的时候,计入到:借:预付账款-张三,贷:银行存款,然后:因为是个人吗,我们公司开收购发票还是对方开给我们发票呢,比如收到发票,借生物性资产,贷:预付账款,重点是销售结转成本这一块怎么做账务处理呢,老师们指点一下,谢谢
老师你好:我们是给饮料厂家代理批发的。饮料进超市厂家要给超市陈列费,陈列费厂家不是直接给钱而是直接以商品代替。顶陈列费的这部分商品也不是厂家直接给超市的的,而是通过我们代理商给超市的。我们从厂家进货的时候这批顶陈列费的商品一起开在发票里。例如我们正常进货1万购货500件,如果带500件顶陈列费商品就开成1万元1000件商品。我们的单位成本就从一件20元变成一件10元。然后我们再把库存商品给超市顶陈列费。账务处理收到货物和发票 借:库存商品10000 进项税 1300 贷:银行存款11300元 给超市售货1000件不含税收入20000元 借:银行存款22600 贷:主营业务收入20000 销项税2600 另给超市陈列的商品100件,这100件是不收钱的。不做分录 结转成本时把给超市陈列部分一起结转(按单位成本10元结转) 借:主营业务成本11000 贷:库存商品11000 请问老师这样处理对不对?
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
之前做了管理费用 现在就做借预收账款-购物卡
老师,是这样吗 办卡时 借:管理费用 贷:预收账款—购物卡 刷卡购物时 借:预收账款—购物卡 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
老师,是这样吗 办卡时 借:管理费用 贷:预收账款—购物卡 刷卡购物时 借:预收账款—购物卡 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
老师,是这样吗 办卡时 借:管理费用 贷:预收账款—购物卡 刷卡购物时 借:预收账款—购物卡 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
老师,是这样吗 办卡时 借:管理费用 贷:预收账款—购物卡 刷卡购物时 借:预收账款—购物卡 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
对的,还得有销项税的哦
好的,谢谢
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