您好,空调应该是能区分员工食堂用了几台,所以用于食堂的不能抵扣
B酒店2019年10月采购-批大米,当月取得增值税专用发票注明税额为1.6万元,已全部认证通过并抵扣。11月由于库管员过失导致库房进水,这批大米全部受潮不能使用,若11月的销项税额为5万元,11月 取得的可抵扣的进项税额为2万元。回答下列问题: 1.B酒店11月增值税应纳税额为多少?
取得增值税进项税26万,空调分别用于办公楼,厂房,仓库,还有员工食堂的。问这26能抵扣多少?
有道讲,一企业为一般纳税人,买下四套房屋,开有增值税专用发票注明税额26万,分别用于办公,生产,库房,还有职工食堂,问可抵扣的增值税怎么计算,有一个选项为26/4*4=26
26.某配件厂为增值税一般纳税人,2020年 5月采用分期收款方式销售配件,合同约定不含 税销售额 150万元,当月应收取 60%的货款。由于购货方资金紧张,本月实际收到货款 50 万元,配件厂按照实际收款额开具了增值税专用发票。当月还采取预收款方式销售配件,收 到款项 50万元,货物于下月发出。当月职工食堂装修,购进中央空调,取得增值税专用发 票,注明价款 10万元。当月该配件厂应纳增值税( )万元。 A.13 B.10.4 C.6.5 D.11.7
甲公司采购了 5台空调,均取得了增值税专用发票,分别用于下列用途,其中准予抵扣进项税额的有( )。 A 职工宿舍 B 办公大楼 C 仓库 D 生产车间
ca错误显示没上传劳动合同,我上传后还是不对,我不知道在哪更改了,还有就是我不确定减员的时候是不是操作失误,暂停弄成停止了
有账12月的费用票子想做进去,把账改了,提交的报表不改可以么?汇算清缴的时候,提交正确的?
装修公司,电话邀约部门,滴滴打车接送邀约的客户到店内谈装修业务,还没签订合同,打车费计入销售费用-交通费可以吗
这个题目是不是错了?我这讲义上每股收益最大化没有考虑投资成本。
24年做企业所得税汇算清缴时发现几张23年已经入账的发票重复入账了 24年汇算时把23年重复入账的金额在24年直接调增可以吗
咨询出口退税问题,开具出口发票是按当日的汇率开具的,报出口退税的时候选择按当月1号汇率,这样可以吗?
会计学堂有如何报关的课程吗?
园艺公司内外账怎么做?国内外市场都有卖,卖观叶植物
所有的原始凭证都要做记账凭证吗?原始凭证到哪里收集?
老师们,大家懂的给我一个方案,就是别人介绍的业务,要给他返点3万要怎样做入账,能用公账转吗,他那边又不开发票的。
办公楼的可以抵吗
您好,可以抵。就纯粹用于食堂的不行骄傲
好的,谢谢老师
好的,谢谢老师
客气哈,满意给个五星好评哈