同学你好, 可以要求先给你开发票然后再付款的,协商一下试试
老师你好!请原来做的借:银行存款300万 贷:短期借款300万,现在发现这个短期借款做错了,应该是其它应收款个人还的,是教怎么更正
23年做了一笔, 借:其他业务收入99869. 货:应收账款90000 应交增值税- 销项税额 9869 24年发现这笔分录是错的,正确的应该是 借:应收账款99869 贷。其他业务收入 9万。 应交增值税- 销项税额 9869 已经结账了,现在我要怎么调整? 我这样做对吗? 借:其他业务收入-99869. 货:应收账款 -90000 应交增值税- 销项税额 -9869 借:应收账款 99869 贷:以前年度损益调整 90000 应交增值税- 销项税额 9869
请问下,物业公司收到住户垃圾清运费挂其他应付款,而物业公司真实发生垃圾清运支出,有发票正常进公司成本,这个代收的垃圾清运费怎么处理?一直挂在账上么?
老师,公司员工 去年 12 月开回来发票报销,已经通过公帐支付出去了,但是现在 3 月才发现有几张发票有错,有两张是名称税号都错了,有两张是名称正确但是税号漏了三个字母,然后公司做账是找的代账公司记账。这种情况应该怎么处理呢
老师,民间贴现贴现费用对方应该开什么样的票
老师,你好,我公司有四家公司,其中A家是一般纳税人,老板A,B家是小规模,B家向其中三家公司投资的,老板是B,刚刚有人提议说一般纳税人要做的正规点,要付款单和费用报销单要老板签字,我们内部签字的是老板B,但是一般纳税人是A老板的,可以不做付款单和费用报销单放后面吗
你好,我想问下如果24年的固定资产账务处理做了一次性折旧了,24报汇算要怎么填这个折旧表
将外购货物用于交际应酬 为什么是视同销售收入
新法人怎么登录不了渝快办,只有旧法人能登录
老师这个利润是-184.41 是吗
一般情况下这种是不是应该给开呢,为什么甲方觉得乙方没给钱就不给开发票呢,甲方按期也应该确认收入的啊,什么原因不给开发票呢,是因为乙方没给钱,甲方直接就确认未开发票收入了么
嗯,这种的一般是不给开的,一般不收钱是不开发票的
有这方面发票开具的规定么
没有,这个就是你们协商
不是应该按合同规定开发票么
你们合同上有规定开发票时间和付款时间就按合同来
这种一般都会约定付款时间,不会约定开票时间啊,如果没按付款时间付款,发票就不能开了是么
一般就是付款了就开发票,你们自己协商