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老师,建筑业被挂靠方的,个人转账进来付第三方各种费用,个人做了其他应付款,因为这个款项不用转回给个人,所以这个个人的其他应付款一直挂着就会不平,这个要怎么做账把这个个人的其他应付款给平?我是新手,对于挂靠的通过个人转账支付给其他公司,这种转账的过渡方式不知道怎么做账。

2020-08-30 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-30 11:09

你好,同学。 挂靠的处理就是资质方从甲方接工程,然后再包给挂靠人做。 那么在会计账务上的处理,也就是挂靠人开票给资质方,资质方以成本形式付款过来的。

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快账用户8780 追问 2020-08-30 22:46

老师,我们是被挂靠方,我们这边开票了,他们应该转账给我们,我们扣税款、管理费什么的再转给挂靠方。但是还没有转账给我们,先通过个人转了税款过来,这应该是周转金,我这边收到个人款项做了借银行贷其他应付款,我拿来付了税务局了。然后后面开票的金额到账了,这个个人转进来的款项是不是应该退回去给个人?但是,那个个人又说不用退给他,那我这个其他应付款都不能平了,我就是不知道这个怎么做账。

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齐红老师 解答 2020-08-31 08:48

你这里转进,你需要作为其他应付款,后面你需要给他支付款项,你付给他的时候,冲减其他应付款处理。

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你好,同学。 挂靠的处理就是资质方从甲方接工程,然后再包给挂靠人做。 那么在会计账务上的处理,也就是挂靠人开票给资质方,资质方以成本形式付款过来的。
2020-08-30
你好 是的 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2020-08-24
同学你好 超出三年的话转到营业外
2022-01-11
你好;      让对方公司给你  写委托代收款协议盖章; 你付款给个人;     对方开票给你   
2023-07-12
你好同学,可以的,写个说明,可以直接调。
2021-06-30
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