咨询
Q

老师,我们是建筑公司本月开具欠了四年多的发票。开具发票就要确认收入,但是本项目的收入早在四年前就已结转晚了。这种情况我要怎样做账务处理啊?

2020-08-28 22:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-28 22:05

如果采用的是完工百分比法确认收入的话,那么开具发票与确认收入无关 如果收入已经确认完成,那你现在就只需要将开票的凭证处理即可。 借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税

头像
快账用户8232 追问 2020-08-28 22:10

我们这笔税票是欠对方一直未处理,今年税务局查到对方有付款但是没有发票后。对方公司就让我们在本月开出发票,但是我们账上的预收账款早在四年前就结转收入了,我现在不知道该如何处理了?

头像
快账用户8232 追问 2020-08-28 22:10

我们没有启用工程结算科目

头像
齐红老师 解答 2020-08-28 22:16

那你们现在开票是如何处理的?实际中其他项目的话。 当时确认收入的那笔分录是如何处理的。 这种有点属于调整之前的,和现在的保持一致性。

头像
快账用户8232 追问 2020-08-28 22:19

确认收入我们是煤炭集团下属单位 借入其他业务收入 贷预收账款 应交税费

头像
快账用户8232 追问 2020-08-28 22:20

错了借预收 应交税费 贷其他业务收入

头像
齐红老师 解答 2020-08-28 22:21

这是你们开票然后同时可以收到钱的那笔分录吧, 那你看看当初你们确认本次开票那笔收入是如何处理的、

头像
快账用户8232 追问 2020-08-28 22:25

发票是在本月才开具的,现在也不能确认收入啊?

头像
齐红老师 解答 2020-08-28 22:30

同学,这种账务处理涉及几年前的比较复杂。一步一步说 1、本项目的收入在4年前已经结转完了,请列出当时确认收入的账务处理; 2、假如说当时的账务处理是 借:预收(不含税) 贷:其他业务收入(不含税) 这样的话,那本次开票,就只需要将应交税费补到凭证即可。 借:预收(税额) 贷:应交税费(税额) 希望可以帮到你,你也可以根据实际情况来举一反三。

头像
快账用户8232 追问 2020-08-28 22:32

开具发票不确认收入,税务局会查不?

头像
齐红老师 解答 2020-08-28 22:34

同学,你刚才不是说的4年前已经确认完收入了么? 如果之前不是你操作的话,这个最好去查一下账

头像
快账用户8232 追问 2020-08-28 22:35

好的谢谢老师!打扰您了

头像
齐红老师 解答 2020-08-28 22:37

不客气的,同学。 实务中远比书上的内容要复杂,特别是看上任做的账务处理,要特别注意点。 祝工作顺利。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
如果采用的是完工百分比法确认收入的话,那么开具发票与确认收入无关 如果收入已经确认完成,那你现在就只需要将开票的凭证处理即可。 借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税
2020-08-28
你好,你的成本可以暂估,你是提前开了发票吗?
2021-07-06
你好,在11月份补上负数收入就可以了
2023-01-09
你好,直接做无票收入就可以的,如果对方不要发票。
2021-09-02
同学,你好 下月来发票后需要红冲回去,再按照发票重新做帐
2023-04-27
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×