如果采用的是完工百分比法确认收入的话,那么开具发票与确认收入无关 如果收入已经确认完成,那你现在就只需要将开票的凭证处理即可。 借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税
老师,我们是建筑公司本月开具欠了四年多的发票。开具发票就要确认收入,但是本项目的收入早在四年前就已结转晚了。这种情况我要怎样做账务处理啊?
老师,你好,我们是建筑劳务公司,因为项目已经在做很久了,但是公司刚刚成立。这个月第一次开票就四百多万,但是这个月的成本却很少,这种情况怎么处理?
老师下午好,我公司收到对方单位转过来的100万款走账,让我们给他开普票100万,这个款已经在账上差不多一年了,目前我们还没有开票确认收入,现在准备开票,发现对方单位好像不存在了,像这种情况我们要怎么处理,还要开票确认收入吗?要怎么操作才不用确认收入?
老师,我公司审计出了报告,需要调整账,账调整了的话,收入的部分是开具了发票,但是账务处理目前不能直接确认收入,这样的话,税务局的报表就跟我的财务报表不一致,这样要怎么处理呢???
老师,请问本公司在11月开具开票入账,做了收入,结转了成本,但是开错了发票,然后在12月又重新开具了正确的发票,但是忘记红冲掉11月的发票了。所以就开多了19万的销售发票,这个12月要怎么做账呢?
借:银行存款 贷: 应付职工薪酬-养老报保险 其他应付款-代扣养老 借:应付职工薪酬-社保 贷:利润分配-未分配利润 冲公司部分 借:其他应付款-代扣养老 贷:银行存款 这个分录,不用冲销之前多计提的管理费用吗?
老师,请问一下2月份报一般纳税人(长沙卓越家具有限公司)的增值税时,我已先完成了附表一,二,三了,也保存了,主表上的销项税额,系统过不来,然后,想手动输入,也输入不了,是什么原因?谢谢
固定资产报废,提前加速折旧完了,固定资产期末余额为0了,帐载金额也加速折旧完了,汇算清缴的时候需要填什么表,需要调整吗?
老师,就是我上记账公司做会计助理,但是基本每天工作都是开票,然后代我的这个姑娘也不把其他的工作给我,我感觉特没意思。怎么个他们沟通一下合适,我不想总开票。我来就是晕学习,但是他的意思是让我慢慢学,怕我学习几个月,学会了就走。
请问我们是农产品流通,小规模纳税人开的是免税发票,那如果我们升级成一般纳税人,这个票怎么开呀
老师,小规模公司先买入水果,再将水果给员工发福利,分录是?谢谢
24年暂估,汇算清缴未到票,调增后,发票还用开进来吗?老师
王老师回答,其他老师勿接,老师,请问公司己抵扣的进项发票中有某个物品要退回,要冲红发票,是购买方申请红字发票吧
老师,农民工以个人的方式给建筑劳务公司提供劳务服务,去税局代开的发票,一般开什么发票,税目是啥
老师,民非单位收到政府补助收入,怎么申报增值税?
我们这笔税票是欠对方一直未处理,今年税务局查到对方有付款但是没有发票后。对方公司就让我们在本月开出发票,但是我们账上的预收账款早在四年前就结转收入了,我现在不知道该如何处理了?
我们没有启用工程结算科目
那你们现在开票是如何处理的?实际中其他项目的话。 当时确认收入的那笔分录是如何处理的。 这种有点属于调整之前的,和现在的保持一致性。
确认收入我们是煤炭集团下属单位 借入其他业务收入 贷预收账款 应交税费
错了借预收 应交税费 贷其他业务收入
这是你们开票然后同时可以收到钱的那笔分录吧, 那你看看当初你们确认本次开票那笔收入是如何处理的、
发票是在本月才开具的,现在也不能确认收入啊?
同学,这种账务处理涉及几年前的比较复杂。一步一步说 1、本项目的收入在4年前已经结转完了,请列出当时确认收入的账务处理; 2、假如说当时的账务处理是 借:预收(不含税) 贷:其他业务收入(不含税) 这样的话,那本次开票,就只需要将应交税费补到凭证即可。 借:预收(税额) 贷:应交税费(税额) 希望可以帮到你,你也可以根据实际情况来举一反三。
开具发票不确认收入,税务局会查不?
同学,你刚才不是说的4年前已经确认完收入了么? 如果之前不是你操作的话,这个最好去查一下账
好的谢谢老师!打扰您了
不客气的,同学。 实务中远比书上的内容要复杂,特别是看上任做的账务处理,要特别注意点。 祝工作顺利。